Dátum |
Číslo |
Predmet |
cena s DPH |
Dodávateľ |
Poznámka |
1.3.2012 |
21-1570 |
energie za kancelárske priestory |
18 095,50 |
SLOV inn, spol. s r.o. |
|
1.9.2012 |
21-1572 |
energie za kancelárske priestory |
18 095,50 |
SLOV inn, spol. s r.o. |
|
17.10.2012 |
21-059 |
vizitky |
24,00 |
Fotografik s.r.o. |
|
17.10.2012 |
21-081 |
obojstranné vizitky |
15,60 |
Fotografik s.r.o. |
|
28.11.2012 |
21-1581 |
návrh a implementácia fázy zvyšovania kvality |
33 600,00 |
IBM Slovensko, spol. s r.o. |
zmluva č. 44563/2009 |
30.11.2012 |
21-1545 |
roll-out |
18 000,00 |
Sevitech a.s. |
zmluva č. 44561/2009 |
3.12.2012 |
21-1543 |
programátorské a riadiace práce |
10 296,00 |
Softec spol. s r.o. |
zmluva č. 44560/2009 |
4.12.2012 |
21-1544 |
poradenské služby - riadenie projektu |
4 399,20 |
Octigon, a.s. |
|
18.12.2012 |
21-1582 |
časť nákladov súvisiacich so zabezpečením Vianočného benefičného koncertu |
3 000,00 |
SPDDD ÚaD |
|
21.12.2012 |
21-1579 |
nájomné za kancelárske priestory |
188 527,50 |
SLOV inn, spol. s r.o. |
|
21.12.2012 |
21-1580 |
energie za kancelárske priestory |
112 039,20 |
SLOV inn, spol. s r.o. |
|
27.12.2012 |
21-1590 |
tonery |
21 418,86 |
Pergamon spol. s r.o. |
|
28.12.2012 |
21-1578 |
kopírovací papier A4 |
2 469,96 |
Xepap, spol. s r.o. |
|
28.12.2012 |
21-1584 |
telekomunikačné služby |
37 641,73 |
SWAN, a.s. |
|
28.12.2012 |
21-1585 |
telekomunikačné služby |
1 764 180,00 |
SWAN, a.s. |
|
28.12.2012 |
21-1586 |
telekomunikačné služby |
124 740,00 |
SWAN, a.s. |
|
28.12.2012 |
21-1587 |
telekomunikačné služby |
66 144,54 |
SWAN, a.s. |
|
28.12.2012 |
21-1588 |
telekomunikačné služby |
459 387,06 |
SWAN, a.s. |
|
28.12.2012 |
21-1589 |
telekomunikačné služby |
74,92 |
SWAN, a.s. |
|
31.12.2012 |
21-007 |
výroba vianočných pozdravov |
2 202,00 |
Dom Svitania, n.o. |
|
31.12.2012 |
21-046 |
servis UPS |
733,20 |
Altron SK, a.s. |
zmluva č. 009/2007 |
31.12.2012 |
21-052 |
poradenské služby - riadenie projektu |
1 591,20 |
Octigon, a.s. |
|
1.1.2013 |
21-003 |
telekomunikačné služby |
619,90 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
1.1.2013 |
21-015 |
telekomunikačné služby |
191,14 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
1.1.2013 |
21-016 |
telekomunikačné služby |
95,53 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
1.1.2013 |
21-017 |
telekomunikačné služby |
89,50 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
1.1.2013 |
21-018 |
telekomunikačné služby |
35,60 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
1.1.2013 |
21-028 |
služby údržby SAP Enterprise Support |
47 531,09 |
Soimco a.s. |
zmluva č. 2553/2008-IV/7 |
1.1.2013 |
21-1220 |
zabezpečenie realizácie živých prenosov |
1 960,00 |
Media Planet, s.r.o. |
zmluva č. 30499/2013 |
2.1.2013 |
21-009 |
predplatné časopis Bezpečná práca |
29,94 |
Anastázia Bezáková - A+Z |
|
2.1.2013 |
21-021 |
zrážky |
676,16 |
BVS, a.s. |
|
2.1.2013 |
21-022 |
letenka |
160,00 |
Satur Travel, a.s. |
|
2.1.2013 |
21-040 |
jedálen kupóny |
22 680,00 |
Le Cheque DeJeuner |
|
2.1.2013 |
21-042 |
strava a občerstvenie, prenájom miestnosti |
631,50 |
Agein, s.r.o. |
|
3.1.2013 |
21-026 |
Justičná Revue |
291,84 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
3.1.2013 |
21-032 |
telekomunikačné služby |
6 781,64 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
3.1.2013 |
23-002 |
Finančný spravodajca 2013 |
39,96 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
3.1.2013 |
23-003 |
Personálny a mzdový poradca podnikateľa 2013 |
80,00 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
3.1.2013 |
23-004 |
Zbierka zákonov SR 2013 |
212,86 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
4.1.2013 |
21-005 |
upratovacie a čistiace služby |
2 652,48 |
AB Facility s.r.o. |
|
4.1.2013 |
21-023 |
vodné a stočné |
1 048,99 |
BVS, a.s. |
|
4.1.2013 |
21-030 |
TP Tento Ekonomy |
691,20 |
Majster papier |
|
4.1.2013 |
21-041 |
oprava EZA MP 350 I |
264,00 |
TTS Martin, s.r.o. |
|
7.1.2013 |
21-014 |
analytické, programátorské a konzultačné práce |
5 707,97 |
Softec spol. s r.o. |
zmluva č. ZMP150801 |
7.1.2013 |
21-063 |
letenka |
1 126,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
8.1.2013 |
21-011 |
predplatné |
61,00 |
W Press a.s. |
|
8.1.2013 |
21-453 |
predplatné za r. 2012 |
22,61 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
8.1.2013 |
23-021 |
predplatné časopisu ÚAD |
202,30 |
Súvaha, spol. s r.o. |
|
9.1.2013 |
21-024 |
zberné jazdy |
179,24 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
9.1.2013 |
21-029 |
štítky Dymo |
185,70 |
Talkive s.r.o. |
|
9.1.2013 |
23-005 |
Zoznam kategorizovaných dietetických potravín |
3,80 |
Obzor s.r.o. |
|
9.1.2013 |
23-006 |
Zoznam kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov |
3,10 |
Obzor s.r.o. |
|
9.1.2013 |
23-007 |
Zoznam kategorizovaných liekov |
17,10 |
Obzor s.r.o. |
|
9.1.2013 |
23-008 |
Zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok |
14,90 |
Obzor s.r.o. |
|
9.1.2013 |
23-009 |
Zoznamy úradne určených cien liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín |
13,20 |
Obzor s.r.o. |
|
9.1.2013 |
23-010 |
predplatné Vestníka MZ SR 2013 |
69,00 |
Obzor s.r.o. |
|
10.1.2013 |
21-027 |
vlajky SR a EÚ |
600,00 |
TO-KO |
|
10.1.2013 |
21-036 |
EPI Právny systém, Obchodný vestník, Zlatý komentár k Občianskemu zákonníku, Justičná revue, Biznis monitor, Zlatý komentár k Ústave SR |
9 946,94 |
S-EPI, s.r.o. |
|
10.1.2013 |
21-047 |
analytické, programátorské a konzultačné práce |
73 950,00 |
Softec spol. s r.o. |
zmluva č. 44560/2009 |
10.1.2013 |
21-067 |
prepojovacie káble, zapojenie, premeranie a nastavenie |
149,50 |
elatec, s.r.o. |
|
10.1.2013 |
21-994 |
pamätná medaila |
517,00 |
VICTORIA AG ART, s.r.o. |
|
11.1.2013 |
21-054 |
oprava tlačiarní a multifunkčných zariadení |
959,80 |
Ing. Ján Ferianc - MIKROFER |
|
11.1.2013 |
21-065 |
zabezpečenie prác a služieb projektu Virtuálna DSS |
2 009,65 |
Univerzita Mateja Bela |
zmluva č. 1002/2012-I/42 |
11.1.2013 |
21-125 |
Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov |
165,46 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
14.1.2013 |
21-060 |
letenka |
567,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
14.1.2013 |
21-064 |
letenka |
900,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
14.1.2013 |
21-070 |
digitálny fotoaparát Canon PowerShot SX 130IS |
118,88 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
|
14.1.2013 |
21-072 |
letenka |
563,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
14.1.2013 |
21-129 |
dodacie kľúčikov ovládania |
34,60 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
|
15.1.2013 |
21-056 |
školenie vodičov |
90,00 |
Transportexpert s.r.o. |
|
16.1.2013 |
21-061 |
zrážky |
29,33 |
BVS, a.s. |
|
16.1.2013 |
21-095 |
Special operation 1 |
26,84 |
KONE s.r.o. |
|
17.1.2013 |
21-062 |
opakované dodanie tovaru a služieb |
38,52 |
ZSE Energia, a.s. |
|
17.1.2013 |
21-074 |
ročný poplatok za hosting domény, za doménu |
130,00 |
Mystery Machine s.r.o. |
|
18.1.2013 |
21-073 |
mesačná kontrola EPS za 01/2013 |
500,00 |
Diafan, s.r.o. |
zmluva č. 400/2012 |
18.1.2013 |
21-075 |
letenky |
824,20 |
Satur Travel, a.s. |
|
18.1.2013 |
21-091 |
výmena koberca |
1 885,20 |
MRK Contract, s.r.o. |
|
18.1.2013 |
23-033 |
predplatné |
156,96 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
18.1.2013 |
23-034 |
predplatné |
156,96 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
19.1.2013 |
21-090 |
rýchlovarná kanvica 8ks, PHILIPS AZ1046 9ks |
494,33 |
NAY a.s. |
|
21.1.2013 |
21-071 |
obnova a rozšírenie infraštruktúry Datacentra |
10 390,67 |
Morez Group, a.s. |
|
21.1.2013 |
21-084 |
používanie Virtuálnej aukčnej siene PRO.ebiz a užívanie služby Asistenčný program |
11 352,00 |
NAR marketing, s.r.o. |
zmluva č. 58709/2012 |
23.1.2013 |
21-079 |
jednostranné vizitky |
30,00 |
Fotografik s.r.o. |
|
23.1.2013 |
21-080 |
obojstranné vizitky |
15,60 |
Fotografik s.r.o. |
|
23.1.2013 |
21-083 |
vyúčtovacia faktúra |
41,76 |
SPP, a.s. |
|
23.1.2013 |
21-089 |
hĺbkové čistenie kuchyne |
900,00 |
SLOVCLEAN s.r.o. |
|
24.1.2013 |
21-076 |
pamäťové médium USB 4GB, 20ks |
178,20 |
Xepap, spol. s r.o. |
|
24.1.2013 |
21-077 |
kancelárske potreby |
1 213,68 |
Xepap, spol. s r.o. |
|
24.1.2013 |
21-078 |
kancelárske potreby |
271,10 |
Xepap, spol. s r.o. |
|
24.1.2013 |
21-098 |
oprava motorového vozidla |
285,20 |
BK SERVIS Karol Czodor |
|
24.1.2013 |
21-102 |
letenka |
484,00 |
REDI TOUR s.r.o. |
|
24.1.2013 |
21-103 |
letenka 2ks |
968,00 |
REDI TOUR s.r.o. |
|
25.1.2013 |
21-085 |
letenka |
598,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
25.1.2013 |
21-099 |
elektrina - dodávka a distribúcia |
280,00 |
Východoslovenské energetika a.s. |
28.1.2013 |
21-082 |
archívny box A4 250ks |
190,90 |
Xepap, spol. s r.o. |
|
28.1.2013 |
21-088 |
stolná lampa 8ks |
87,57 |
do-domu.sk, s.r.o. |
|
28.1.2013 |
21-092 |
tonery |
6 657,30 |
Pergamon spol. s r.o. |
|
28.1.2013 |
21-093 |
tonery |
56,44 |
Pergamon spol. s r.o. |
|
28.1.2013 |
21-100 |
spravodajský servis |
890,00 |
TASR |
|
28.1.2013 |
21-126 |
predplatné aktualizácií a doplnkov k príručke |
278,34 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
28.1.2013 |
21-138 |
tonery |
587,40 |
Pergamon spol. s r.o. |
|
29.1.2013 |
21-113 |
preklady |
2 018,49 |
Euro VKM, s.r.o. |
|
29.1.2013 |
21-135 |
batéria 12V/12Ah GP12120/F2 8ks |
715,20 |
exe, spol. s r.o. |
|
30.1.2013 |
21-086 |
ZZ skl utierky LUX šedé 5000ks |
134,40 |
Majster papier |
|
30.1.2013 |
21-096 |
oprava veľkokuchynského zariadenia |
1 370,24 |
Ján Gróf |
|
30.1.2013 |
21-097 |
oprava veľkokuchynského zariadenia |
1 729,93 |
Martin Tretina |
|
30.1.2013 |
21-128 |
tematický monitoring médií |
462,00 |
STORIN spol. s r.o. |
|
30.1.2013 |
21-130 |
letenka 2ks |
1 134,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
30.1.2013 |
21-131 |
letenka 3ks |
1 347,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
30.1.2013 |
21-177 |
stočné a vodné |
1 290,56 |
BVS, a.s. |
|
30.1.2013 |
21-226 |
čelné sklo |
376,88 |
Autosklo Hornet s.r.o. |
|
31.1.2013 |
21-087 |
jedálne kupóny |
25 200,00 |
Le Cheque DeJeuner |
|
31.1.2013 |
21-101 |
právne služby |
8 460,00 |
Martin Pavle s.r.o. |
zmluva č. VOB/25/2012-M_OVO |
31.1.2013 |
21-104 |
bezpečnostné služby |
10 883,23 |
Falco Group, s.r.o. |
zmluva č. 9962/2012-IV/5 |
31.1.2013 |
21-106 |
letenka 3ks |
244,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
31.1.2013 |
21-1098 |
preprava zásielky do zahraničia |
102,11 |
Slovak parcel service |
|
31.1.2013 |
21-116 |
KO-R |
1 725,36 |
Hlavné mesto Bratislava |
|
31.1.2013 |
21-117 |
inzercia |
506,27 |
Ecopress a.s. |
|
31.1.2013 |
21-124 |
služby záručného servisu a údržby licencií |
39 801,00 |
IBM Slovensko, spol. s r.o. |
zmluva č. 44563/2009 |
31.1.2013 |
21-127 |
letenka 3ks |
1 083,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
31.1.2013 |
21-136 |
HD Western Digital 250GB |
42,00 |
exe, spol. s r.o. |
|
31.1.2013 |
21-143 |
zabezpečenie prác a služieb projektu Virtuálna DSS |
2 009,72 |
Univerzita Mateja Bela |
|
1.2.2013 |
21-107 |
telekomunikačné služby |
44,38 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
1.2.2013 |
21-108 |
telekomunikačné služby |
80,39 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
1.2.2013 |
21-109 |
vrecia Ideal |
234,40 |
Alfa office, s.r.o. |
|
1.2.2013 |
21-114 |
telekomunikačné služby |
110,72 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
1.2.2013 |
21-119 |
zemný plyn |
455,00 |
SPP, a.s. |
|
1.2.2013 |
21-120 |
zrážky |
660,26 |
BVS, a.s. |
|
1.2.2013 |
21-122 |
telekomunikačné služby |
194,30 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
1.2.2013 |
21-175 |
ročný poplatok za technickú podporu IS USEP |
1 440,00 |
IVES Košice |
|
1.2.2013 |
21-197 |
telekomunikačné služby |
619,76 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
1.2.2013 |
21-206 |
spálenie odpadu |
287,64 |
OLO, a.s. |
|
1.2.2013 |
23-043 |
Espresso DeLonghi Magnifica ESAM 3000 |
325,00 |
Elektrospeed, a.s. |
|
3.2.2013 |
21-173 |
telekomunikačné služby |
6 298,78 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
4.2.2013 |
21-132 |
servis vozidla |
436,71 |
Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. |
4.2.2013 |
21-196 |
upratovacie a čistiace služby |
3 241,92 |
AB Facility s.r.o. |
|
4.2.2013 |
23-041 |
predplatné |
172,35 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
5.2.2013 |
21-110 |
servis vozidla |
152,21 |
Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. |
5.2.2013 |
21-115 |
telekomunikačné služby |
2 847,48 |
SWAN, a.s. |
|
6.2.2013 |
21-186 |
režijné náklady |
34,42 |
Úrad PSVaR Trenčín |
|
6.2.2013 |
21-187 |
režijné náklady |
52,17 |
Úrad PSVaR Trenčín |
|
6.2.2013 |
21-194 |
závesné kartotéky 450ks |
237,60 |
AJ Produkty a.s. |
|
6.2.2013 |
21-202 |
letenka |
484,00 |
REDI TOUR s.r.o. |
|
6.2.2013 |
21-203 |
letenka |
484,00 |
REDI TOUR s.r.o. |
|
6.2.2013 |
21-204 |
opakované dodanie tovaru a služieb |
38,52 |
ZSE Energia, a.s. |
|
7.2.2013 |
21-167 |
letenka 3ks |
1 701,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
7.2.2013 |
21-172 |
IP U310 13,3"/i5-3317/24SSD+500G/4G/W8 |
812,40 |
AutoCont SK a.s. |
|
7.2.2013 |
21-200 |
dodanie tovaru a služby |
895,18 |
ZSE Energia, a.s. |
|
7.2.2013 |
21-209 |
licencie |
19 874,40 |
exe, spol. s r.o. |
|
7.2.2013 |
21-220 |
Deloghi EC 190 CD |
93,50 |
František Vangel - ANDREA SHOP |
|
8.2.2013 |
21-111 |
paušálny poplatok za údržbu SW vybavenia DMS za január 2013 |
44 004,00 |
Sevitech a.s. |
zmluva č. 44561/2009 |
8.2.2013 |
21-112 |
služby záručného servisu za mesiac január 2013 |
26 106,00 |
Sevitech a.s. |
zmluva č. 44561/2009 |
8.2.2013 |
21-123 |
otočná stolička 8ks |
1 022,00 |
Jozef Merašický nábytok |
|
8.2.2013 |
21-162 |
analytické, programátorské a konzultačné práce |
73 950,00 |
Softec spol. s r.o. |
zmluva č. 44560/2009 |
8.2.2013 |
21-170 |
skartovač AT-60C 2ks |
482,40 |
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám |
|
11.2.2013 |
21-168 |
hlavičkový papier |
316,80 |
OKAT PLUS s.r.o. |
|
11.2.2013 |
21-178 |
oprava servera a výmena HDD |
1 728,00 |
exe, spol. s r.o. |
|
11.2.2013 |
21-179 |
výmena zdroja |
429,60 |
exe, spol. s r.o. |
|
11.2.2013 |
21-180 |
inštalácia HDD |
154,80 |
exe, spol. s r.o. |
|
11.2.2013 |
21-181 |
výmena zdroja |
704,40 |
exe, spol. s r.o. |
|
11.2.2013 |
21-182 |
SW údržba infraštruktúry úradov PSV 01/201 |
2 807,53 |
exe, spol. s r.o. |
|
11.2.2013 |
21-185 |
servis vozidla |
1 700,66 |
Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. |
11.2.2013 |
21-221 |
oprava a nastavenie okenných konštrukcií |
161,40 |
INGSTEEL-AL, spol. s r.o. |
|
12.2.2013 |
21-169 |
zaci stroj AJ 24 HP Intek B/S, zhrnovacia radlica, freza na sneh, snehove retaze |
5 330,00 |
Marián Šupa |
|
12.2.2013 |
21-171 |
ušitie poťahov na stoličky |
2 196,00 |
ÚVTOS Dubnica nad Váhom |
|
12.2.2013 |
21-183 |
oprava servera |
1 454,40 |
Ing. Ján Ferianc - MIKROFER |
|
12.2.2013 |
21-188 |
zberné jazdy |
179,24 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
12.2.2013 |
21-208 |
batéria 12V/12Ah GP12120/F2 4ks |
357,60 |
exe, spol. s r.o. |
|
15.2.2013 |
21-218 |
ubytovanie |
192,00 |
Mecom, spol. s r.o. |
|
15.2.2013 |
21-583 |
ubytovanie a stravovanie |
221,50 |
Národný inšpektorát práce |
|
18.2.2013 |
21-207 |
keramické kvetináče a črepníkové kvety |
393,42 |
Fany Flora, s.r.o. |
|
18.2.2013 |
21-219 |
kopírovací papier A4 |
1 234,98 |
Xepap, spol. s r.o. |
|
19.2.2013 |
21-212 |
letenky |
1 080,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
19.2.2013 |
21-213 |
letenka |
135,00 |
Satur Travel, a.s. |
|
19.2.2013 |
21-214 |
letenka |
452,00 |
Satur Travel, a.s. |
|
19.2.2013 |
21-222 |
letenka |
529,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
19.2.2013 |
21-223 |
letenka |
640,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
19.2.2013 |
21-229 |
publikácie |
24,11 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
19.2.2013 |
21-233 |
CE665A HP Color Laserjet CM6030f MFP A3 |
5 832,00 |
Pergamon spol. s r.o. |
|
20.2.2013 |
21-210 |
preklady |
1 433,25 |
Euro VKM, s.r.o. |
|
20.2.2013 |
21-211 |
občerstvenie |
825,14 |
Tommy's, s.r.o. |
|
20.2.2013 |
21-227 |
mikrofónové stojany 2ks, štipce 2sk, taška 1ks |
79,25 |
mm audio |
|
20.2.2013 |
21-232 |
občerstvenie |
51,90 |
František Pánik - PAREST |
|
20.2.2013 |
21-235 |
posuvné dvere 2ks |
2 066,00 |
Progressive Group, s.r.o. |
|
21.2.2013 |
21-215 |
vstupné a hudobné vystúpenie |
1 608,00 |
Kultúra pre všetkých, OZ |
|
21.2.2013 |
21-225 |
výroba venovacích dosiek |
967,20 |
Photodesign s.r.o. |
|
21.2.2013 |
21-230 |
letenka |
357,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
22.2.2013 |
21-217 |
výmena ležatého rozvodu kanalizácie |
510,51 |
Horník plus s.r.o. |
|
22.2.2013 |
21-224 |
tepovanie stoličiek a kresiel |
66,00 |
Čmelko s.r.o. |
|
22.2.2013 |
21-228 |
mesačná kontrola EPS za 02/2013 |
500,00 |
Diafan, s.r.o. |
|
22.2.2013 |
21-231 |
letenka |
749,00 |
Faveo s.r.o. |
|
22.2.2013 |
21-234 |
kvetinová výzdoba |
687,20 |
Fany Flora, s.r.o. |
|
22.2.2013 |
21-271 |
Občianske právo s vysv + judik. |
26,14 |
Iura Edition, spol. s r.o. |
|
22.2.2013 |
21-296 |
montáž a inštalácia VRZ |
2 069,05 |
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR |
22.2.2013 |
21-399 |
Rowenta WB 406140 3ks, RO 462701 1ks |
129,50 |
František Vangel - ANDREA SHOP |
|
24.2.2013 |
21-252 |
občerstvenie |
2 510,00 |
K&M gastro s.r.o. |
|
25.2.2013 |
21-255 |
rozšírenie diskového poľa |
453,60 |
exe, spol. s r.o. |
|
25.2.2013 |
21-269 |
vodné a stočné |
161,24 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
25.2.2013 |
21-334 |
prenájom priestorov |
6 720,16 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, príspevková organizácia |
26.2.2013 |
21-239 |
letenka 3ks |
1 689,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
26.2.2013 |
21-240 |
letenka |
520,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
26.2.2013 |
21-241 |
letenka |
366,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
26.2.2013 |
21-257 |
preklady a tlmočenie |
2 743,09 |
Euro VKM, s.r.o. |
|
26.2.2013 |
21-371 |
preklady a tlmočenie |
2 628,48 |
Euro VKM, s.r.o. |
|
27.2.2013 |
21-238 |
tematický monitoring médií |
462,00 |
STORIN spol. s r.o. |
|
27.2.2013 |
21-242 |
PPK RFID-ISO CARD UQ + potlač 29ks |
116,23 |
Zvac Systems s.r.o. |
|
27.2.2013 |
21-272 |
občerstvenie |
188,00 |
František Pánik - PAREST |
|
28.2.2013 |
21-236 |
bezpečnostné služby |
9 860,54 |
Falco Group, s.r.o. |
|
28.2.2013 |
21-237 |
občerstvenie |
316,00 |
Sodexo s.r.o. |
|
28.2.2013 |
21-243 |
jedálne kupóny |
22 320,00 |
Le Cheque DeJeuner |
|
28.2.2013 |
21-244 |
výmena ležatého rozvodu TUV |
1 194,16 |
Horník plus s.r.o. |
|
28.2.2013 |
21-251 |
letenka |
950,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
28.2.2013 |
21-253 |
letenka 2ks |
1 498,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
28.2.2013 |
21-258 |
režijné náklady |
58,53 |
ÚPSVaR Trenčín |
|
28.2.2013 |
21-260 |
KO-R |
1 592,64 |
Hlavné mesto Bratislava |
|
28.2.2013 |
21-262 |
telekomunikačné služby |
28,85 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
28.2.2013 |
21-263 |
telekomunikačné služby |
104,42 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
28.2.2013 |
21-264 |
telekomunikačné služby |
619,76 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
28.2.2013 |
21-268 |
služby záručného servisu, údržby licencií, |
39 801,00 |
IBM Slovensko, spol. s r.o. |
zmluva č. 44563/2009 |
28.2.2013 |
21-270 |
voda z povrchového odtoku |
595,19 |
BVS, a.s. |
|
28.2.2013 |
21-284 |
odhŕňanie snehu |
644,68 |
Eko-podnik VPS |
|
1.3.2013 |
21-245 |
vyučovanie anglického jazyka |
1 155,00 |
Mgr. Sylvia Procháczková |
|
1.3.2013 |
21-248 |
spálenie odpadu |
306,00 |
OLO, a.s. |
|
1.3.2013 |
21-265 |
telekomunikačné služby |
216,55 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
1.3.2013 |
21-266 |
telekomunikačné služby |
34,48 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
1.3.2013 |
21-281 |
telekomunikačné služby |
81,58 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
1.3.2013 |
21-282 |
zemný plyn |
450,00 |
SPP, a.s. |
|
1.3.2013 |
21-308 |
občerstvenie |
59,65 |
František Pánik - PAREST |
|
3.3.2013 |
21-291 |
telekomunikačné služby |
6 334,59 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
4.3.2013 |
21-246 |
právne služby |
2 700,00 |
Martin Pavle s.r.o. |
|
4.3.2013 |
21-250 |
upratovacie a čistiace služby |
3 015,24 |
AB Facility s.r.o. |
|
5.3.2013 |
21-261 |
telekomunikačné služby |
2 627,75 |
SWAN, a.s. |
|
5.3.2013 |
21-287 |
letenka |
567,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
5.3.2013 |
21-293 |
vodné a stočné |
1 062,41 |
BVS, a.s. |
|
6.3.2013 |
21-249 |
servis kopírovacieho stroja KYOCERA |
345,60 |
Kuchárek Peter - COPY SERVICE |
|
6.3.2013 |
21-274 |
opakované dodanie tovaru a služieb |
38,52 |
ZSE Energia, a.s. |
|
6.3.2013 |
21-286 |
letenka |
810,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
6.3.2013 |
21-288 |
letenka |
565,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
6.3.2013 |
21-289 |
letenka 2ks |
1 090,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
6.3.2013 |
21-302 |
letenka |
564,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
7.3.2013 |
21-259 |
obaly na porady vedenia |
93,00 |
OKAT PLUS s.r.o. |
|
7.3.2013 |
21-273 |
vyúčtovanie podľa odberných miest |
47,05 |
Bratislavská teplárenská, a.s. |
|
7.3.2013 |
21-275 |
dodanie tovaru a služby |
6 150,89 |
ZSE Energia, a.s. |
|
7.3.2013 |
21-304 |
letenka 2ks |
1 470,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
8.3.2013 |
21-276 |
analytické, programátorské a konzultačné práce |
73 950,00 |
Softec spol. s r.o. |
zmluva č. 44560/2009 |
8.3.2013 |
21-285 |
vykonanie údržby |
1 068,00 |
TTS Martin, s.r.o. |
|
11.3.2013 |
21-279 |
Pap utierky šedé |
510,00 |
MARK bal, s.r.o. |
|
11.3.2013 |
21-280 |
opravy PC |
720,30 |
Ing. Ján Ferianc - MIKROFER |
|
11.3.2013 |
21-283 |
opravy multifunkčných zariadení |
434,50 |
Ing. Ján Ferianc - MIKROFER |
|
11.3.2013 |
21-305 |
letenka |
574,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
11.3.2013 |
21-316 |
pneumatiky |
2 464,00 |
AZ pneu s.r.o. |
|
12.3.2013 |
21-277 |
údržba (aktualizácia) SW licencií DMS |
44 004,00 |
Sevitech a.s. |
zmluva č. 44561/2009 |
12.3.2013 |
21-278 |
podpora prevádzky v rámci záručného servisu |
26 106,00 |
Sevitech a.s. |
zmluva č. 44561/2009 |
12.3.2013 |
21-298 |
Rate Prom Slovakia, Servisné služby, Paušál - mesto |
186,00 |
ROBINCO Slovakia s.r.o. |
|
12.3.2013 |
21-300 |
ročná kontrola požiarnych uzáverov |
732,00 |
PYROBATYS |
|
12.3.2013 |
21-303 |
servis vozidla |
702,01 |
Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. |
12.3.2013 |
21-307 |
čelné sklo |
523,51 |
Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. |
12.3.2013 |
21-466 |
medaila 30 ks |
396,00 |
VICTORIA AG ART, s.r.o. |
|
13.3.2013 |
21-292 |
legislatívna a obsahová údržba BP na OOU, hot-line |
3 278,50 |
Entry Net, s.r.o. |
|
13.3.2013 |
21-297 |
zabezpečenie prác a služieb projektu Virtuálna DSS |
2 009,72 |
zmluva č. 1002/2012-I/42 |
|
13.3.2013 |
21-306 |
letenka |
691,00 |
Faveo s.r.o. |
|
13.3.2013 |
21-317 |
hygienické potreby |
445,86 |
Phdr. Gabriela Spišáková |
|
13.3.2013 |
21-354 |
úradné meranie spotreby paliva |
944,04 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. |
|
13.3.2013 |
21-414 |
poradenské služby - riadenie projektu |
748,80 |
Octigon, a.s. |
|
14.3.2013 |
21-311 |
spravodajský servis |
890,00 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
14.3.2013 |
21-337 |
letenka |
564,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
15.3.2013 |
21-336 |
štvrťročná kontrola EPS |
1 900,00 |
Diafan, s.r.o. |
zmluva č. 400/2012 |
15.3.2013 |
21-338 |
letenka |
567,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
18.3.2013 |
21-301 |
kvetinová výzdoba |
260,00 |
Fany Flora, s.r.o. |
|
18.3.2013 |
21-310 |
výmena zdroja |
103,20 |
exe, spol. s r.o. |
|
18.3.2013 |
21-315 |
tonery |
892,68 |
Pergamon spol. s r.o. |
|
18.3.2013 |
21-335 |
zaškolenie obsluhy EPS |
60,00 |
Diafan, s.r.o. |
zmluva č. 400/2012 |
19.3.2013 |
21-340 |
vypracovanie znaleckého posudku |
500,00 |
Doc. Ing. Zora Petráková, PhD. |
|
19.3.2013 |
21-341 |
extenzívny kurz francúzštiny |
735,00 |
Institut Francais de Bratislava |
|
19.3.2013 |
21-342 |
extenzívny kurz francúzštiny |
539,00 |
Institut Francais de Bratislava |
|
19.3.2013 |
21-343 |
letenka 2ks |
714,00 |
REDI TOUR s.r.o. |
|
19.3.2013 |
21-347 |
letenka |
338,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
19.3.2013 |
21-348 |
letenka |
445,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
21.3.2013 |
21-358 |
plechové disky |
174,38 |
AZ pneu s.r.o. |
|
22.3.2013 |
21-352 |
strava a ubytovanie |
609,12 |
Národný inšpektorát práce |
|
25.3.2013 |
21-369 |
výmena frekvenčného riadenia výťahu |
6 695,00 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
|
25.3.2013 |
21-540 |
letenka |
370,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
26.3.2013 |
21-346 |
jedálne kupóny |
25 920,00 |
Le Cheque DeJeuner |
|
26.3.2013 |
21-356 |
spravodajský servis |
890,00 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
27.3.2013 |
21-355 |
oprava pisoárov |
36,20 |
PROFISANITA s.r.o. |
|
27.3.2013 |
21-367 |
montáž VRZu |
2 069,08 |
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR |
27.3.2013 |
23-057 |
sweeper |
460,00 |
Mountfield SK, s.r.o. |
|
28.3.2013 |
21-359 |
tematický monitoring médií |
462,00 |
STORIN spol. s r.o. |
|
28.3.2013 |
21-360 |
základný servis |
97,34 |
KONE s.r.o. |
zmluva č. 40652627 |
28.3.2013 |
21-364 |
preklady a tlmočenie |
971,55 |
Euro VKM, s.r.o. |
|
28.3.2013 |
21-368 |
režijné náklady |
60,03 |
ÚPSVaR Trenčín |
|
31.3.2013 |
21-363 |
bezpečnostné služby |
10 410,05 |
Falco Group, s.r.o. |
|
31.3.2013 |
21-377 |
KO-R |
1 725,36 |
Hlavné mesto Bratislava |
|
31.3.2013 |
21-378 |
zmluvný servis výťahov |
1 280,58 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
|
31.3.2013 |
21-379 |
právne služby |
810,00 |
Martin Pavle s.r.o. |
zmluva č. VOB/25/2012-M_OVO |
31.3.2013 |
21-380 |
telekomunikačné služby |
23,86 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
31.3.2013 |
21-381 |
telekomunikačné služby |
620,18 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
31.3.2013 |
21-382 |
stočné |
111,06 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
31.3.2013 |
21-397 |
telekomunikačné služby |
106,96 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
31.3.2013 |
21-542 |
služby záručného servisu a údržby licencií |
39 801,00 |
IBM Slovensko, spol. s r.o. |
zmluva č. 44563/2009 |
1.4.2013 |
21-394 |
zemný plyn |
419,00 |
SPP, a.s. |
|
1.4.2013 |
21-395 |
telekomunikačné služby |
44,09 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
1.4.2013 |
21-396 |
telekomunikačné služby |
90,29 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
1.4.2013 |
21-404 |
telekomunikačné služby |
356,96 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
2.4.2013 |
21-374 |
aplikácia automobilových solárnych fólií |
280,00 |
AB spoločnosť, s.r.o. |
|
2.4.2013 |
21-409 |
voda z povrchového odtoku |
549,40 |
BVS, a.s. |
|
3.4.2013 |
21-361 |
opravy tlačiarní a multifunkčných zariadení |
1 589,30 |
Ing. Ján Ferianc - MIKROFER |
|
3.4.2013 |
21-362 |
servis kopírovacieho stroja KYOCERA |
31,92 |
Kuchárek Peter - COPY SERVICE |
|
3.4.2013 |
21-365 |
vyučovanie anglického jazyka |
1 239,00 |
Mgr. Sylvia Procháczková |
|
3.4.2013 |
21-383 |
vizitky |
46,80 |
Fotografik s.r.o. |
|
3.4.2013 |
21-384 |
vizitky |
85,80 |
Fotografik s.r.o. |
|
3.4.2013 |
21-385 |
letenka |
780,00 |
Faveo s.r.o. |
|
3.4.2013 |
21-413 |
poradenské služby |
3 420,00 |
Tendrex, s.r.o. |
zmluva č. VOB/18/2013-M_OVO |
3.4.2013 |
21-622 |
letenka |
84,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
4.4.2013 |
21-366 |
elektroinštalačný materiál |
398,80 |
BQZ spol. s r.o. |
|
4.4.2013 |
21-373 |
zimné pneumatiky 4ks |
852,00 |
Zuzana Mundyová - VICTORY |
|
4.4.2013 |
21-390 |
servis UPS |
733,20 |
Altron SK, a.s. |
zmluva č. 009/2007 |
4.4.2013 |
21-398 |
upratovacie a čistiace služby |
3 094,56 |
AB Facility s.r.o. |
|
4.4.2013 |
21-415 |
poradenské služby - riadenie projektu |
421,20 |
Octigon, a.s. |
|
4.4.2013 |
21-428 |
TP Harmony MAXIMA 640 ks |
230,40 |
Phdr. Gabriela Spišáková |
|
5.4.2013 |
21-375 |
služby záručného servisu za marec 2013 |
26 106,00 |
Sevitech a.s. |
zmluva č. 44561/2009 |
5.4.2013 |
21-376 |
paušálny poplatok za údržbu SW vybavenia DMS za marec 2013 |
44 004,00 |
Sevitech a.s. |
zmluva č. 44561/2009 |
5.4.2013 |
21-388 |
analytické, programátorské a konzultačné práce |
5 742,22 |
Softec spol. s r.o. |
zmluva č. ZMP150801 |
5.4.2013 |
21-391 |
telekomunikačné služby |
2 467,81 |
SWAN, a.s. |
|
5.4.2013 |
21-392 |
dodanie tovaru a služby |
4 821,14 |
ZSE Energia, a.s. |
|
5.4.2013 |
21-393 |
opakované dodanie tovaru a služieb |
38,52 |
ZSE Energia, a.s. |
|
5.4.2013 |
21-402 |
letenka |
733,00 |
Faveo s.r.o. |
|
5.4.2013 |
21-403 |
letenka |
733,00 |
Faveo s.r.o. |
|
5.4.2013 |
21-405 |
zabezpečenie prác a služieb projektu Virtuálna DSS |
2 009,72 |
Univerzita Mateja Bela |
zmluva č. 1002/2012-I/42 |
5.4.2013 |
21-429 |
dodanie tovaru a služby |
998,41 |
BVS, a.s. |
|
5.4.2013 |
21-537 |
zákonník práce - komentár |
35,09 |
Iura Edition, spol. s r.o. |
|
8.4.2013 |
21-400 |
kladenie derat nástrah |
150,00 |
INSEKTPOL spol. s r.o. |
|
8.4.2013 |
21-401 |
občerstvenie |
70,00 |
František Pánik - PAREST |
|
8.4.2013 |
21-406 |
vypracovanie jazykových testov |
600,00 |
Canadian Bilingual Institute, s.r.o. |
|
8.4.2013 |
21-433 |
obcerstvenie |
182,67 |
Tommy's, s.r.o. |
|
9.4.2013 |
21-623 |
letenka |
567,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
10.4.2013 |
21-407 |
tablet Appel iPad 2 |
521,40 |
Talkive s.r.o. |
|
10.4.2013 |
21-408 |
analytické, programátorské a konzultačné práce |
73 950,00 |
Softec spol. s r.o. |
zmluva č. 44560/2009 |
10.4.2013 |
21-410 |
zberné jazdy |
179,24 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
10.4.2013 |
21-426 |
letenka |
673,00 |
Faveo s.r.o. |
|
10.4.2013 |
21-538 |
spravodajský servis |
720,00 |
SITA |
zmluva č. 6500/2013-M_TO |
11.4.2013 |
21-417 |
ochranné a pracovné pomôcky |
236,04 |
Elektro Global Slovakia, s.r.o. |
|
11.4.2013 |
21-423 |
letenka |
655,00 |
Faveo s.r.o. |
|
11.4.2013 |
21-424 |
letenka |
655,00 |
Faveo s.r.o. |
|
11.4.2013 |
21-445 |
letenka |
565,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
12.4.2013 |
21-427 |
servis ústredne |
799,99 |
EMM International spol. s r.o. |
|
12.4.2013 |
21-430 |
letenka |
495,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
12.4.2013 |
21-431 |
letenka |
499,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
12.4.2013 |
21-446 |
letenka |
567,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
15.4.2013 |
21-418 |
orezanie stromov |
2 100,00 |
Rondo, s.r.o. |
|
15.4.2013 |
21-422 |
tonery |
1 097,40 |
Pergamon spol. s r.o. |
|
16.4.2013 |
21-425 |
tonery |
189,18 |
Pergamon spol. s r.o. |
|
16.4.2013 |
21-432 |
cukriky kolieska, technická príprava tlače |
66,16 |
Snoty s.r.o. |
|
16.4.2013 |
21-447 |
štvrťročná kontrola EPS |
280,38 |
EMM International spol. s r.o. |
|
16.4.2013 |
21-456 |
dodanie tovaru a služby |
24,44 |
BVS, a.s. |
|
17.4.2013 |
21-458 |
test a periodická revízia |
234,00 |
LP-AXIS s.r.o. |
|
17.4.2013 |
21-464 |
letenka |
733,00 |
Faveo s.r.o. |
|
18.4.2013 |
21-449 |
občerstvenie |
104,50 |
František Pánik - PAREST |
|
18.4.2013 |
21-451 |
občerstvenie |
86,50 |
František Pánik - PAREST |
|
18.4.2013 |
21-459 |
letenka |
545,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
18.4.2013 |
21-465 |
letenka |
778,00 |
Faveo s.r.o. |
|
18.4.2013 |
21-475 |
realizácia propagačného stánku |
771,48 |
Agrokomplex-Výstavníctvo Nitra, š.p. |
18.4.2013 |
23-070 |
predplatné Piano Media |
39,00 |
Piano Media a.s. |
|
19.4.2013 |
21-448 |
letenka |
129,00 |
Satur Travel, a.s. |
|
19.4.2013 |
21-461 |
letenka |
565,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
21.4.2013 |
21-454 |
oprava chlad zar |
60,00 |
Gašparovič Milan |
|
22.4.2013 |
21-452 |
pečiatka 2ks |
13,52 |
Alamex s.r.o. |
|
22.4.2013 |
21-457 |
kreslo 5ks, stolička 1ks |
999,00 |
Jozef Merašický nábytok |
|
22.4.2013 |
21-460 |
letenka |
565,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
22.4.2013 |
21-467 |
individuálne kurzy francúzskeho jazyka |
840,00 |
Institut Francais de Bratislava |
|
22.4.2013 |
21-497 |
letenka |
785,00 |
Faveo s.r.o. |
|
22.4.2013 |
21-498 |
letenka |
785,00 |
Faveo s.r.o. |
|
23.4.2013 |
21-462 |
oprava kop stroja SHRAP |
30,00 |
REVIS-Servis spol. s r.o. |
|
23.4.2013 |
21-469 |
elektrina - dodávka a distribúcia |
280,00 |
Východoslovenské energetika a.s. |
24.4.2013 |
21-463 |
revízia komína |
70,00 |
Peter Gulika |
|
24.4.2013 |
21-468 |
mesačná kontrola EPS za 04/2013 |
500,00 |
Diafan, s.r.o. |
zmluva č. 400/2012 |
26.4.2013 |
21-216 |
kancelárske potreby |
1 018,58 |
Xepap, spol. s r.o. |
|
26.4.2013 |
21-502 |
kopírovací papier A4 |
463,99 |
Xepap, spol. s r.o. |
|
29.4.2013 |
21-473 |
tematický monitoring médií |
462,00 |
STORIN spol. s r.o. |
|
29.4.2013 |
21-503 |
letenka |
638,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
30.4.2013 |
21-474 |
poradenské služby |
4 500,00 |
Tendrex, s.r.o. |
zmluva č. VOB/18/2013-M_OVO |
30.4.2013 |
21-480 |
dodanie tovaru a služby |
637,55 |
BVS, a.s. |
|
30.4.2013 |
21-484 |
režijné náklady |
56,32 |
ÚPSVaR Trenčín |
|
30.4.2013 |
21-487 |
letenka |
674,00 |
REDI TOUR s.r.o. |
|
30.4.2013 |
21-488 |
telekomunikačné služby |
620,09 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
30.4.2013 |
21-489 |
telekomunikačné služby |
101,92 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
30.4.2013 |
21-496 |
jedálne kupóny |
25 200,00 |
Le Cheque DeJeuner |
|
30.4.2013 |
21-500 |
KO-R |
1 725,36 |
Hlavné mesto Bratislava |
|
30.4.2013 |
21-505 |
bezpečnostné služby |
10 463,47 |
Falco Group, s.r.o. |
zmluva č. 9962/2012-IV/5 |
30.4.2013 |
21-506 |
služby záručného servisu a údržby licencií |
39 801,00 |
IBM Slovensko, spol. s r.o. |
zmluva č. 44563/2009 |
30.4.2013 |
21-525 |
HW servis serverov |
547,20 |
Datalan, a.s. |
|
30.4.2013 |
21-526 |
HW servis serverov |
183,60 |
Datalan, a.s. |
|
30.4.2013 |
21-527 |
HW servis serverov |
201,60 |
Datalan, a.s. |
|
30.4.2013 |
21-528 |
HW servis serverov |
183,60 |
Datalan, a.s. |
|
1.5.2013 |
21-476 |
telekomunikačné služby |
419,17 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
1.5.2013 |
21-477 |
telekomunikačné služby |
43,91 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
1.5.2013 |
21-478 |
telekomunikačné služby |
85,56 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
1.5.2013 |
21-479 |
zemný plyn |
395,00 |
SPP, a.s. |
|
2.5.2013 |
21-472 |
vyučovanie anglického jazyka |
1 218,00 |
Mgr. Sylvia Procháczková |
|
2.5.2013 |
21-486 |
hygienické potreby |
599,70 |
Phdr. Gabriela Spišáková |
|
2.5.2013 |
21-493 |
spálenie odpadu |
199,92 |
OLO, a.s. |
|
2.5.2013 |
21-494 |
služby záručného servisu za apríl 2013 |
26 106,00 |
Sevitech a.s. |
zmluva č. 44561/2009 |
2.5.2013 |
21-495 |
paušálny poplatok za údržbu SW vybavenia DMS za apríl 2013 |
44 004,00 |
Sevitech a.s. |
zmluva č. 44561/2009 |
2.5.2013 |
21-507 |
poradenské služby - riadenie projektu |
468,00 |
Octigon, a.s. |
|
2.5.2013 |
21-518 |
tlačiareň a scanner |
1 370,88 |
AutoCont SK a.s. |
|
3.5.2013 |
21-471 |
upratovacie a čistiace služby |
3 094,56 |
AB Facility s.r.o. |
|
3.5.2013 |
21-482 |
spravodajský servis |
890,00 |
TASR |
|
3.5.2013 |
21-491 |
telekomunikačné služby |
6 389,28 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
6.5.2013 |
21-483 |
odborné preklady a tlmočenie |
1 400,67 |
Euro VKM, s.r.o. |
|
6.5.2013 |
21-485 |
opakované dodanie tovaru a služieb |
38,52 |
ZSE Energia, a.s. |
|
6.5.2013 |
21-490 |
telekomunikačné služby |
2 572,96 |
SWAN, a.s. |
|
6.5.2013 |
21-501 |
opravy tlačiarní a multifunkčných zariadení |
1 628,90 |
Ing. Ján Ferianc - MIKROFER |
|
6.5.2013 |
21-509 |
letenka |
495,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
6.5.2013 |
21-522 |
zabezpečenie prác a služieb projektu Virtuálna DSS |
2 009,72 |
Univerzita Mateja Bela |
zmluva č. 1002/2012-I/42 |
6.5.2013 |
21-535 |
kancelárske potreby |
1 716,16 |
Xepap, spol. s r.o. |
|
6.5.2013 |
21-536 |
kancelárske potreby |
1 722,32 |
Xepap, spol. s r.o. |
|
7.5.2013 |
21-504 |
servisná prehliadka požiarnej brány |
216,00 |
PYROBATYS |
|
7.5.2013 |
21-562 |
oprava výťahu |
1 048,00 |
KONE s.r.o. |
|
8.5.2013 |
21-554 |
vodné a stočné |
1 104,47 |
BVS, a.s. |
|
9.5.2013 |
21-510 |
vyúčtovanie podľa odberných miest |
4 336,80 |
Bratislavská teplárenská, a.s. |
|
9.5.2013 |
21-521 |
dodanie tovaru a služby |
3 624,42 |
ZSE Energia, a.s. |
|
9.5.2013 |
21-541 |
plátno Bueno screen Tripod |
157,20 |
Jozef Petrus - Bros's computers |
|
9.5.2013 |
23-076 |
Sociální služby |
15,12 |
Magnet Press, Slovakia s.r.o. |
|
10.5.2013 |
21-508 |
zberné jazdy |
179,24 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
10.5.2013 |
21-529 |
analytické, programátorské a konzultačné práce |
73 950,00 |
Softec spol. s r.o. |
zmluva č. 44560/2009 |
13.5.2013 |
21-515 |
hlavičkový papier |
232,80 |
OKAT PLUS s.r.o. |
|
14.5.2013 |
21-539 |
letenky |
1 518,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
15.5.2013 |
21-531 |
mobilné telefóny |
10,00 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
15.5.2013 |
21-532 |
servis kopírovacieho stroja KYOCERA |
90,00 |
Kuchárek Peter - COPY SERVICE |
|
15.5.2013 |
21-533 |
letenka |
567,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
15.5.2013 |
21-534 |
letenka |
567,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
15.5.2013 |
21-544 |
servis vozidla |
804,06 |
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR |
15.5.2013 |
23-079 |
publikácie |
27,17 |
Martinus.sk, s.r.o. |
|
16.5.2013 |
21-581 |
platba zálohou |
2 798,71 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
17.5.2013 |
21-530 |
montáž a zapojenie klimatizačného zariadenia Airwell |
156,00 |
Euroklíma, s.r.o. |
|
17.5.2013 |
21-556 |
letenka |
694,00 |
Faveo s.r.o. |
|
20.5.2013 |
21-543 |
oprava výťahu |
83,00 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
|
20.5.2013 |
21-550 |
letenka |
567,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
20.5.2013 |
21-659 |
servis vozidla |
250,88 |
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR |
21.5.2013 |
21-576 |
letenka |
564,00 |
REDI TOUR s.r.o. |
|
22.5.2013 |
21-545 |
letenka |
297,77 |
Satur Travel, a.s. |
|
22.5.2013 |
21-546 |
letenka |
297,77 |
Satur Travel, a.s. |
|
22.5.2013 |
21-551 |
letenka |
493,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
22.5.2013 |
21-552 |
letenka |
493,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
22.5.2013 |
21-553 |
tonery |
2 950,30 |
Pergamon spol. s r.o. |
|
22.5.2013 |
21-558 |
kúpa a výmena LAN zásuvky Cat 5e |
98,40 |
MI Trade, s.r.o. |
|
23.5.2013 |
21-557 |
letenka |
523,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
23.5.2013 |
21-561 |
letenka |
733,00 |
Faveo s.r.o. |
|
23.5.2013 |
21-801 |
letenka |
550,00 |
REDI TOUR s.r.o. |
|
23.5.2013 |
21-802 |
letenka |
280,95 |
REDI TOUR s.r.o. |
|
24.5.2013 |
21-613 |
servis závor |
103,56 |
Vojtech Varga PRODAX |
|
27.5.2013 |
21-555 |
benz kosačka AL-KO 46.3 SP E 119474 |
350,00 |
Tenar, spol. s r.o. |
|
27.5.2013 |
21-574 |
letenka |
775,00 |
Faveo s.r.o. |
|
27.5.2013 |
21-746 |
služby štandardnej technickej podpory Oracle |
1 400 228,63 |
zmluva č. 5188/2013-M_OIKT |
|
27.5.2013 |
21-754 |
letenka |
775,00 |
Faveo s.r.o. |
|
28.5.2013 |
21-566 |
vodné a stočné |
125,20 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
28.5.2013 |
21-663 |
servis vozidla |
512,58 |
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR |
29.5.2013 |
21-563 |
kancelárske otočné kreslo Manta 6ks |
1 194,00 |
Jozef Merašický nábytok |
|
29.5.2013 |
21-586 |
letenka |
499,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
29.5.2013 |
21-587 |
letenka |
425,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
29.5.2013 |
21-589 |
letenka |
425,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
29.5.2013 |
21-600 |
poháre, medaily |
393,52 |
Poháry Bauer s.r.o. |
|
29.5.2013 |
21-627 |
občerstvenie a catering |
5 100,00 |
Tehelné pole, a.s. |
|
29.5.2013 |
21-731 |
informačné materiály |
675,60 |
Remka, s.r.o. |
|
30.5.2013 |
21-567 |
režijné náklady |
55,67 |
ÚPSVaR Trenčín |
|
30.5.2013 |
21-571 |
príručka Zákon o VO |
11,00 |
PhDr. Eva Timková, Asertív - agentúra |
30.5.2013 |
21-628 |
režijné náklady |
55,67 |
ÚPSVaR Trenčín |
|
30.5.2013 |
21-658 |
servis vozidla |
363,46 |
Danubiaservice a.s. |
|
30.5.2013 |
21-783 |
montáž VRZu |
2 067,74 |
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR |
30.5.2013 |
21-796 |
servisná prehliadka |
419,09 |
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR |
31.5.2013 |
21-564 |
jedálne kupóny |
24 120,00 |
Le Cheque DeJeuner |
|
31.5.2013 |
21-565 |
mesačná kontrola EPS za 05/2013 |
500,00 |
Diafan, s.r.o. |
zmluva č. 400/2012 |
31.5.2013 |
21-568 |
tematický monitoring médií |
462,00 |
STORIN spol. s r.o. |
|
31.5.2013 |
21-569 |
kopírovací papier A4 |
386,66 |
Xepap, spol. s r.o. |
|
31.5.2013 |
21-572 |
oprava výťahu |
85,00 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
|
31.5.2013 |
21-582 |
bezpečnostné služby |
10 646,64 |
Falco Group, s.r.o. |
zmluva č. 9962/2012-IV/5 |
31.5.2013 |
21-584 |
telekomunikačné služby |
621,47 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
31.5.2013 |
21-590 |
služby záručného servisu a údržby licencií |
39 801,00 |
IBM Slovensko, spol. s r.o. |
zmluva č. 44563/2009 |
31.5.2013 |
21-592 |
KO-R |
1 858,08 |
Hlavné mesto Bratislava |
|
31.5.2013 |
21-608 |
upratovacie a čistiace služby |
3 221,28 |
AB Facility s.r.o. |
|
31.5.2013 |
21-611 |
občerstvenie |
77,00 |
František Pánik - PAREST |
|
31.5.2013 |
21-617 |
poskytovanie poradenstva |
4 050,00 |
Tendrex, s.r.o. |
zmluva č. VOB/18/2013-M_OVO |
1.6.2013 |
21-594 |
telekomunikačné služby |
105,84 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
1.6.2013 |
21-595 |
telekomunikačné služby |
43,55 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
1.6.2013 |
21-596 |
telekomunikačné služby |
19,39 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
1.6.2013 |
21-597 |
telekomunikačné služby |
170,74 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
1.6.2013 |
21-609 |
zemný plyn |
387,00 |
SPP, a.s. |
|
2.6.2013 |
21-570 |
kurzy AJ |
1 176,00 |
Mgr. Sylvia Procháczková |
|
3.6.2013 |
21-573 |
spálenie odpadu |
30,60 |
OLO, a.s. |
zmluva č. 1054/50/2013 |
3.6.2013 |
21-578 |
opakované dodanie tovaru a služieb |
38,52 |
ZSE Energia, a.s. |
|
3.6.2013 |
21-598 |
voda z povrchového odtoku |
549,40 |
BVS, a.s. |
|
3.6.2013 |
21-648 |
telekomunikačné služby |
7 369,94 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
4.6.2013 |
21-585 |
letenka |
350,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
4.6.2013 |
21-588 |
letenka |
350,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
4.6.2013 |
21-591 |
opravy multifunkčných zariadení |
418,00 |
Ing. Ján Ferianc - MIKROFER |
|
4.6.2013 |
21-619 |
Právo sociálneho zabezpečenia |
38,50 |
Iura Edition, spol. s r.o. |
|
4.6.2013 |
21-760 |
zabezpečenie prác a služieb projektu Virtuálna DSS |
2 009,72 |
Univerzita Mateja Bela |
|
5.6.2013 |
21-575 |
SPS-DRV, HD, 16GB 10K 2.5 SAS SP |
162,00 |
AutoCont SK a.s. |
|
5.6.2013 |
21-577 |
letenka |
454,00 |
REDI TOUR s.r.o. |
|
5.6.2013 |
21-599 |
telekomunikačné služby |
2 433,06 |
SWAN, a.s. |
|
5.6.2013 |
21-626 |
preprava zásielky do zahraničia |
63,55 |
Slovak parcel service |
|
5.6.2013 |
21-638 |
letenka |
811,00 |
Faveo s.r.o. |
|
5.6.2013 |
21-639 |
letenka |
845,00 |
Faveo s.r.o. |
|
6.6.2013 |
21-580 |
Pap utierky šedé |
510,00 |
MARK bal, s.r.o. |
|
6.6.2013 |
21-615 |
dodanie tovaru a služby |
3 438,52 |
ZSE Energia, a.s. |
|
6.6.2013 |
21-616 |
vyúčtovanie podľa odberných miest |
1 766,14 |
Bratislavská teplárenská, a.s. |
|
7.6.2013 |
21-610 |
ubytovanie a stravovanie |
1 000,70 |
Kancelária Národnej rady SR |
|
7.6.2013 |
21-629 |
čistenie odpadového potrubia |
316,08 |
Rigo Peter - havarijná služba |
|
7.6.2013 |
21-633 |
letenka |
464,45 |
Satur Travel, a.s. |
|
7.6.2013 |
21-635 |
letenka |
360,00 |
Satur Travel, a.s. |
|
10.6.2013 |
21-593 |
kvapalina do ostrekovačov |
90,00 |
Róbert Pavelka |
|
10.6.2013 |
21-614 |
zberné jazdy |
179,24 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
10.6.2013 |
21-620 |
letenka |
565,00 |
REDI TOUR s.r.o. |
|
10.6.2013 |
21-621 |
letenka |
565,00 |
REDI TOUR s.r.o. |
|
10.6.2013 |
21-624 |
údržba SW licencií DMS |
44 004,00 |
Sevitech a.s. |
zmluva č. 44561/2009 |
10.6.2013 |
21-625 |
podpora prevádzky v rámci záručného servisu |
26 106,00 |
Sevitech a.s. |
zmluva č. 44561/2009 |
10.6.2013 |
21-631 |
letenka |
567,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
10.6.2013 |
21-636 |
letenka |
567,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
10.6.2013 |
21-637 |
analytické, programátorské a konzultačné práce |
73 950,00 |
Softec spol. s r.o. |
zmluva č. 44560/2009 |
10.6.2013 |
21-644 |
dodanie tovaru a služby |
1 509,70 |
BVS, a.s. |
|
10.6.2013 |
21-645 |
štvrťročná kontrola EPS |
1 981,49 |
Diafan, s.r.o. |
zmluva č. 400/2012 |
10.6.2013 |
21-649 |
letenka |
778,00 |
Faveo s.r.o. |
|
10.6.2013 |
21-650 |
letenka |
803,00 |
Faveo s.r.o. |
|
11.6.2013 |
21-612 |
catering |
543,15 |
Tommy's, s.r.o. |
|
11.6.2013 |
21-647 |
občerstvenie |
174,80 |
František Pánik - PAREST |
|
11.6.2013 |
21-667 |
servisné práce |
183,60 |
Datalan, a.s. |
|
11.6.2013 |
21-672 |
servisné práce |
183,60 |
Datalan, a.s. |
|
11.6.2013 |
21-673 |
servisné práce |
201,60 |
Datalan, a.s. |
|
12.6.2013 |
21-630 |
spravodajský servis |
890,00 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
zmluva č. 25414/2012-M_TO |
12.6.2013 |
21-632 |
OP a OS elektroinštalácie |
200,00 |
Ján Ambrozy - EL. VY. S. |
|
12.6.2013 |
21-634 |
zníženie zemného odporu bleskozvodu |
250,00 |
Ján Ambrozy - EL. VY. S. |
|
12.6.2013 |
21-657 |
TP Harmony MAXIMA 800 ks |
288,00 |
Phdr. Gabriela Spišáková |
|
12.6.2013 |
21-662 |
konzumácia |
73,80 |
Hotel LUX B&B, s.r.o. |
|
13.6.2013 |
21-642 |
servis vozidla |
204,70 |
HS-PLUS, s.r.o. |
|
14.6.2013 |
21-640 |
výmena okennej tabule |
152,21 |
Branislav Kralovic - Sklenarstvo |
|
14.6.2013 |
21-641 |
reprezentačné dvojhárky |
868,80 |
OKAT PLUS s.r.o. |
|
17.6.2013 |
21-661 |
zostatok pohonných hmôt v nádrži |
22,70 |
Centrum vzdelávania MPSVR SR |
|
18.6.2013 |
21-665 |
servisné práce |
434,88 |
Wap Alto - čistiace systémy, s.r.o. |
|
19.6.2013 |
21-651 |
letenky |
1 378,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
19.6.2013 |
21-652 |
letenky |
2 170,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
19.6.2013 |
21-653 |
letenka |
640,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
19.6.2013 |
21-655 |
letenka |
565,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
19.6.2013 |
21-664 |
servisné práce |
183,60 |
Datalan, a.s. |
|
19.6.2013 |
21-781 |
vyčistenie serverovej miestnosti od sadzí a has prášku |
300,00 |
Belfor Slovakia, spol. s r.o. |
|
20.6.2013 |
21-654 |
letenka |
513,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
21.6.2013 |
21-656 |
kvetinová výzdoba |
192,68 |
Fany Flora, s.r.o. |
|
21.6.2013 |
21-679 |
kopírovací papier A4 |
1 043,99 |
Xepap, spol. s r.o. |
|
21.6.2013 |
23-86 |
Zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok |
15,10 |
Obzor s.r.o. |
|
21.6.2013 |
23-88 |
Zoznam kategorizovaných dietetických potravín |
3,90 |
Obzor s.r.o. |
|
21.6.2013 |
23-89 |
Zoznamy úradne určených cien liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín |
13,40 |
Obzor s.r.o. |
|
21.6.2013 |
23-90 |
Zoznam kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov |
3,60 |
Obzor s.r.o. |
|
21.6.2013 |
23-91 |
Zoznam kategorizovaných liekov |
17,60 |
Obzor s.r.o. |
|
24.6.2013 |
21-666 |
preklady a tlmočenie |
918,15 |
Euro VKM, s.r.o. |
|
24.6.2013 |
21-669 |
tonery |
2 040,40 |
Pergamon spol. s r.o. |
|
25.6.2013 |
21-1001 |
tlmočnícka technika, technik, doprava |
403,20 |
T SERVICE, s.r.o. |
|
25.6.2013 |
21-668 |
multiplex tablet 5kg, pooltester pH/Chlór |
229,80 |
B.P.A. spol. s r.o. |
|
26.6.2013 |
21-678 |
kancelárske potreby |
2 038,56 |
Xepap, spol. s r.o. |
|
26.6.2013 |
21-701 |
server, disková polica, káble |
11 517,60 |
Sofos, s.r.o. |
|
26.6.2013 |
21-702 |
pamáť, HDD, káblový management |
11 113,20 |
Sofos, s.r.o. |
|
26.6.2013 |
21-733 |
Profylaktická prehliadka zariadení |
1 000,00 |
NETsystems akciová spoločnosť, a.s. |
26.6.2013 |
21-773 |
služba Všeobecné podanie |
216,00 |
Agentúra NASES |
zmluva č. 2/2013/EP |
27.6.2013 |
21-670 |
kuchynské potreby |
1 840,91 |
Ing. Igor Ďuris, MERKUR |
|
27.6.2013 |
21-671 |
jedálne kupóny |
27 360,00 |
Le Cheque DeJeuner |
|
27.6.2013 |
21-682 |
štvrťročná kontrola EPS |
280,38 |
EMM International spol. s r.o. |
|
27.6.2013 |
21-683 |
tematický monitoring médií |
462,00 |
STORIN spol. s r.o. |
|
27.6.2013 |
21-688 |
režijné náklady |
57,16 |
ÚPSVaR Trenčín |
|
28.6.2013 |
21-674 |
obojstranné vizitky |
15,60 |
Fotografik s.r.o. |
|
28.6.2013 |
21-675 |
obojstranné vizitky |
23,40 |
Fotografik s.r.o. |
|
28.6.2013 |
21-676 |
obojstranné vizitky |
15,60 |
Fotografik s.r.o. |
|
28.6.2013 |
21-680 |
servis závory |
91,80 |
Vojtech Varga PRODAX |
|
28.6.2013 |
21-693 |
kancelárske potreby |
406,12 |
Xepap, spol. s r.o. |
|
28.6.2013 |
21-703 |
stravovacie služby, občerstvenie |
264,86 |
Úrad vlády SR |
|
28.6.2013 |
21-737 |
zdroj, HDD, servisné práce |
321,60 |
Datalan, a.s. |
|
28.6.2013 |
21-818 |
ND HP HDD, ND HP sps-drv |
183,60 |
Datalan, a.s. |
zmluva č. VOB/16/2013-M_OVO |
28.6.2013 |
21-819 |
ND CPQ - zdroj, ND HP HDD |
321,60 |
Datalan, a.s. |
zmluva č. VOB/16/2013-M_OVO |
29.6.2013 |
21-740 |
záručný servis a údržba licencií |
39 801,00 |
IBM Slovensko, spol. s r.o. |
zmluva č. 44563/2009 |
30.6.2013 |
21-684 |
spravodajský servis |
2 160,00 |
SITA |
zmluva č. 6500/2013-M_TO |
30.6.2013 |
21-687 |
základný servis |
97,34 |
KONE s.r.o. |
zmluva č. 40652627 |
30.6.2013 |
21-694 |
servis UPS |
733,20 |
Altron SK, a.s. |
zmluva č. 009/2007 |
30.6.2013 |
21-696 |
KO-R |
1 592,64 |
Hlavné mesto Bratislava |
|
30.6.2013 |
21-698 |
stočné |
93,61 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
30.6.2013 |
21-719 |
bezpečnostné služby |
10 226,88 |
Falco Group, s.r.o. |
zmluva č. 9962/2012-IV/5 |
30.6.2013 |
21-724 |
servis výťahov |
1 280,58 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
|
1.7.2013 |
21-691 |
občerstvenie |
478,98 |
Tommy's, s.r.o. |
|
1.7.2013 |
21-695 |
pramenitá voda |
786,72 |
AQUA PRO, s.r.o. |
|
1.7.2013 |
21-704 |
zemný plyn |
386,00 |
SPP, a.s. |
|
1.7.2013 |
21-711 |
telekomunikačné služby |
45,79 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
1.7.2013 |
21-712 |
telekomunikačné služby |
620,45 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
1.7.2013 |
21-713 |
voda z povrchového odtoku |
531,29 |
BVS, a.s. |
|
1.7.2013 |
21-715 |
telekomunikačné služby |
103,40 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
1.7.2013 |
21-732 |
TP harmony 800ks |
288,00 |
Phdr. Gabriela Spišáková |
|
1.7.2013 |
21-759 |
zabezpečenie prác a služieb projektu Virtuálna DSS |
2 009,72 |
Univerzita Mateja Bela |
|
2.7.2013 |
21-686 |
separačná brzda |
78,72 |
Kuchárek Peter - COPY SERVICE |
|
2.7.2013 |
21-689 |
kurzy AJ |
1 071,00 |
Mgr. Sylvia Procháczková |
|
2.7.2013 |
21-718 |
schránka pečatiaca 5ks |
100,80 |
Eurosafe Slovakia s.r.o. |
|
3.7.2013 |
21-692 |
obedy |
108,00 |
František Pánik - PAREST |
|
3.7.2013 |
21-700 |
spravodajský servis |
890,00 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
zmluva č. 25414/2012-M_TO |
3.7.2013 |
21-706 |
upratovacie a čistiace služby |
2 947,20 |
AB Facility s.r.o. |
|
3.7.2013 |
21-736 |
telekomunikačné služby |
6 362,74 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
4.7.2013 |
21-705 |
dodanie tovaru a služby |
3 221,29 |
ZSE Energia, a.s. |
|
4.7.2013 |
21-707 |
analytické, programátorské a konzultačné práce |
5 719,38 |
Softec spol. s r.o. |
zmluva č. ZMP150801 |
4.7.2013 |
21-708 |
telekomunikačné služby |
2 227,66 |
SWAN, a.s. |
|
4.7.2013 |
21-716 |
vyúčtovanie podľa odberných miest |
1 471,94 |
Bratislavská teplárenská, a.s. |
|
8.7.2013 |
21-699 |
mesačná kontrola EPS |
500,00 |
Diafan, s.r.o. |
zmluva č. 400/2012 |
8.7.2013 |
21-709 |
podpora prevádzky v rámci záručného servisu |
26 106,00 |
Sevitech a.s. |
zmluva č. 44561/2009 |
8.7.2013 |
21-710 |
údržba SW licencií DMS |
44 004,00 |
Sevitech a.s. |
zmluva č. 44561/2009 |
8.7.2013 |
21-714 |
kancelárske potreby |
3 280,20 |
Xepap, spol. s r.o. |
|
8.7.2013 |
21-723 |
opakované dodanie tovaru a služieb |
38,52 |
ZSE Energia, a.s. |
|
8.7.2013 |
21-729 |
letenka |
350,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
8.7.2013 |
21-745 |
vodné a stočné |
1 354,99 |
BVS, a.s. |
|
9.7.2013 |
21-735 |
tlmočnícka technika, technik, doprava |
403,20 |
T SERVICE, s.r.o. |
|
10.7.2013 |
21-721 |
zberné jazdy |
179,24 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
10.7.2013 |
21-722 |
analytické, programátorské a konzultačné práce |
73 950,00 |
Softec spol. s r.o. |
zmluva č. 44560/2009 |
10.7.2013 |
21-728 |
letenka |
567,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
11.7.2013 |
21-720 |
opravy multifunkčných zariadení |
774,70 |
Ing. Ján Ferianc - MIKROFER |
|
11.7.2013 |
21-769 |
akumulátor GP 12120F2 16ks |
667,20 |
Datalan, a.s. |
|
12.7.2013 |
21-725 |
opravy PC |
79,40 |
Ing. Ján Ferianc - MIKROFER |
|
12.7.2013 |
21-726 |
legislatívna a obsahová údržba BP na OOU, hot-line |
3 278,50 |
Entry Net, s.r.o. |
zmluva č. MP428/2008/1 |
12.7.2013 |
21-815 |
úradné meranie spotreby paliva |
323,52 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. |
|
16.7.2013 |
21-741 |
letenka |
109,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
16.7.2013 |
21-742 |
letenka |
1 928,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
16.7.2013 |
21-805 |
občerstvenie |
92,60 |
František Pánik - PAREST |
|
17.7.2013 |
21-739 |
vzduchová clona |
1 051,20 |
IMTEC |
|
17.7.2013 |
21-748 |
letenka |
566,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
17.7.2013 |
21-750 |
nájomné za obchodné a skladové priestory |
6 002,37 |
SLOV inn, spol. s r.o. |
|
17.7.2013 |
21-751 |
energie za obchodné a skladové priestory |
3 567,56 |
SLOV inn, spol. s r.o. |
|
17.7.2013 |
21-765 |
zrážky |
24,44 |
BVS, a.s. |
|
18.7.2013 |
21-743 |
kopírovací papier A4 |
927,98 |
Xepap, spol. s r.o. |
|
18.7.2013 |
21-744 |
kopírovací papier A4 |
232,00 |
Xepap, spol. s r.o. |
|
18.7.2013 |
21-747 |
letenka |
530,00 |
Satur Travel, a.s. |
|
18.7.2013 |
21-752 |
tonery |
3 258,72 |
Pergamon spol. s r.o. |
|
19.7.2013 |
21-749 |
servis vozidla |
1 022,35 |
Autoslužby servis, s.r.o. |
|
19.7.2013 |
21-811 |
SW Active Directory Janitor 2.2 Enterprise |
2 064,00 |
exe, spol. s r.o. |
|
22.7.2013 |
21-753 |
servis vozidla |
849,60 |
SWK car s.r.o. |
|
22.7.2013 |
21-816 |
ND HP HDD, ND HP sps-drv |
303,60 |
Datalan, a.s. |
zmluva č. VOB/16/2013-M_OVO |
23.7.2013 |
21-756 |
montáž sneholamov |
1 998,14 |
Michal Hanko H-stav |
|
23.7.2013 |
21-757 |
oprava kop stroja SHRAP |
180,00 |
REVIS-Servis spol. s r.o. |
|
23.7.2013 |
21-761 |
obaly na porady vedenia |
93,00 |
OKAT PLUS s.r.o. |
|
23.7.2013 |
21-817 |
ND HP sps-drv |
183,60 |
Datalan, a.s. |
zmluva č. VOB/16/2013-M_OVO |
24.7.2013 |
21-755 |
čistenie a reparácia žľabov |
288,08 |
Michal Hanko H-stav |
|
24.7.2013 |
21-758 |
letenka |
566,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
24.7.2013 |
21-767 |
elektrina - dodávka a distribúcia |
280,00 |
ZSE Energia, a.s. |
|
25.7.2013 |
21-848 |
telekomunikačné služby |
377,10 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
26.7.2013 |
21-763 |
inzercia |
216,97 |
Ecopress a.s. |
|
26.7.2013 |
21-766 |
spálenie odpadu |
38,76 |
OLO, a.s. |
zmluva č. 1054/50/2013 |
26.7.2013 |
21-768 |
tematický monitoring médií |
462,00 |
STORIN spol. s r.o. |
|
29.7.2013 |
21-770 |
režijné náklady |
54,91 |
ÚPSVaR Trenčín |
|
29.7.2013 |
21-772 |
Aquasoap 550 10 ks, Aquaroll Duo H 10ks |
484,80 |
Vencl SK, s.r.o. |
|
30.7.2013 |
21-762 |
jedálne kupóny |
24 120,00 |
Le Cheque DeJeuner |
|
30.7.2013 |
21-803 |
letenka |
484,00 |
REDI TOUR s.r.o. |
|
30.7.2013 |
21-806 |
obojstranné vizitky |
7,80 |
Fotografik s.r.o. |
|
30.7.2013 |
21-810 |
obojstranné vizitky |
23,40 |
Fotografik s.r.o. |
|
31.7.2013 |
21-764 |
pásy na vertikálne žalúzie |
162,54 |
Termax Group, s.r.o. |
|
31.7.2013 |
21-785 |
KO-R |
1 858,08 |
Hlavné mesto Bratislava |
|
31.7.2013 |
21-788 |
telekomunikačné služby |
620,14 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
31.7.2013 |
21-790 |
bezpečnostné služby |
10 883,23 |
Falco Group, s.r.o. |
zmluva č. 9962/2012-IV/5 |
31.7.2013 |
21-798 |
služby záručného servisu a údržby licencií |
39 801,00 |
IBM Slovensko, spol. s r.o. |
zmluva č. 44563/2009 |
1.8.2013 |
21-778 |
spravodajský servis |
890,00 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
zmluva č. 25414/2012-M_TO |
1.8.2013 |
21-780 |
upratovacie a čistiace služby |
3 241,92 |
AB Facility s.r.o. |
|
1.8.2013 |
21-786 |
dodanie tovaru a služby |
549,40 |
BVS, a.s. |
|
1.8.2013 |
21-789 |
tonery |
6 537,52 |
Pergamon spol. s r.o. |
|
1.8.2013 |
21-791 |
telekomunikačné služby |
57,32 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
1.8.2013 |
21-792 |
telekomunikačné služby |
47,98 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
1.8.2013 |
21-794 |
zemný plyn |
386,00 |
SPP, a.s. |
|
1.8.2013 |
21-814 |
realizácia živých prenosov |
1 960,00 |
Media Planet, s.r.o. |
zmluva č. 30499/2013 |
1.8.2013 |
21-830 |
pramenitá voda Aqua Pro |
357,12 |
AQUA PRO, s.r.o. |
|
1.8.2013 |
21-846 |
zabezpečenie prác a služieb projektu Virtuálna DSS |
2 009,72 |
Univerzita Mateja Bela |
zmluva č. 1002/2012-I/42 |
1.8.2013 |
21-909 |
letenka |
484,00 |
REDI TOUR s.r.o. |
|
2.8.2013 |
21-717 |
oprava EPS |
102,60 |
Diafan, s.r.o. |
zmluva č. 400/2012 |
2.8.2013 |
21-771 |
kancelárska stolička |
618,54 |
Ramcas, s.r.o. |
|
2.8.2013 |
21-775 |
podpora prevádzky v rámci záručného servisu |
26 106,00 |
Sevitech a.s. |
zmluva č. 44561/2009 |
2.8.2013 |
21-779 |
servis hodinový |
67,92 |
EMM International spol. s r.o. |
|
5.8.2013 |
21-782 |
kurz AJ |
1 197,00 |
Mgr. Sylvia Procháczková |
|
5.8.2013 |
21-795 |
opakované dodanie tovaru a služieb |
38,52 |
ZSE Energia, a.s. |
|
5.8.2013 |
21-804 |
letenka |
1 137,30 |
REDI TOUR s.r.o. |
|
5.8.2013 |
21-844 |
telekomunikačné služby |
6 035,23 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
5.8.2013 |
21-986 |
zmluvná pokuta |
165,97 |
BVS, a.s. |
|
6.8.2013 |
21-776 |
pečiatka, podušky |
47,16 |
Alamex s.r.o. |
|
6.8.2013 |
21-777 |
pap. Utierky 5000ks |
510,00 |
MARK bal, s.r.o. |
|
6.8.2013 |
21-793 |
dodanie tovaru a služby |
2 964,38 |
ZSE Energia, a.s. |
|
6.8.2013 |
21-797 |
telekomunikačné služby |
2 377,24 |
SWAN, a.s. |
|
6.8.2013 |
21-821 |
dodanie tovaru a služby |
1 770,09 |
BVS, a.s. |
|
7.8.2013 |
21-808 |
vyúčtovanie podľa odberných miest |
340,74 |
Bratislavská teplárenská, a.s. |
|
7.8.2013 |
21-809 |
preklady a tlmočenie |
820,72 |
Euro VKM, s.r.o. |
|
7.8.2013 |
21-837 |
práce odsúdených |
66,00 |
ÚVV a ÚVTOSS v Bratislave |
|
9.8.2013 |
21-807 |
obojstranné vizitky |
46,80 |
Fotografik s.r.o. |
|
9.8.2013 |
21-820 |
zberné jazdy |
179,24 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
9.8.2013 |
21-835 |
príprava a montáž strešných úchytov a kotvení |
18 952,30 |
Silvester Gál |
|
12.8.2013 |
21-829 |
návrh riešenia priestorov MPSVR SR |
4 999,85 |
Kinnarps, spol. s r.o. |
|
12.8.2013 |
21-833 |
analytické, programátorské a konzultačné práce |
73 950,00 |
Softec spol. s r.o. |
zmluva č. 44560/2009 |
13.8.2013 |
21-1163 |
puzdro na Samsung galaxy S4 |
21,84 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
14.8.2013 |
21-828 |
oprava multifunkčného zariadenia, oprava laserovej tlačiarne |
1 180,81 |
Ing. Ján Ferianc - MIKROFER |
|
14.8.2013 |
21-864 |
oprava EPS |
102,60 |
Diafan, s.r.o. |
|
14.8.2013 |
21-892 |
mesačná kontrola EPS |
705,20 |
Diafan, s.r.o. |
zmluva č. 400/2012 |
15.8.2013 |
21-832 |
dodanie vlajok SR a EU |
900,00 |
TO-KO Imgrid Tomčíková |
|
15.8.2013 |
21-834 |
kancelárske stoličky 6ks |
1 144,00 |
Jozef Merašický nábytok |
|
16.8.2013 |
21-841 |
ID20-172010:REMS Cobra 22 Set 16 |
1 509,12 |
MAXI Group Slovakia s.r.o. |
|
16.8.2013 |
21-845 |
servis kopírovacieho zariadenia |
145,20 |
Ing. Ján Ferianc - MIKROFER |
|
19.8.2013 |
21-836 |
hlavičkový papier, obálky |
277,20 |
OKAT PLUS s.r.o. |
|
20.8.2013 |
21-838 |
pneu Pirelli |
195,03 |
BPC Auto, s.r.o. |
|
20.8.2013 |
21-839 |
kopírovací papier |
352,00 |
Xepap, spol. s r.o. |
|
20.8.2013 |
21-840 |
kopírovací papier A4 |
463,99 |
Xepap, spol. s r.o. |
|
20.8.2013 |
21-847 |
geometria napravy |
31,88 |
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR |
20.8.2013 |
21-850 |
hygienické potreby |
503,16 |
Phdr. Gabriela Spišáková |
|
20.8.2013 |
21-971 |
kopírovací papier A4 |
869,99 |
Xepap, spol. s r.o. |
|
21.8.2013 |
21-842 |
doplnenie kamerového systému |
5 952,00 |
Vladimír Vanček |
|
23.8.2013 |
21-851 |
pneu + disk |
439,48 |
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR |
23.8.2013 |
21-906 |
prieskum verejnej mienky |
5 628,00 |
Mediaresearch Slovakia, s.r.o. |
|
26.8.2013 |
21-849 |
oprava závory |
688,80 |
Vojtech Varga PRODAX |
|
26.8.2013 |
21-900 |
vodné a stočné |
2 121,81 |
BVS, a.s. |
|
27.8.2013 |
21-852 |
režijné náklady |
53,75 |
UPSVaR Trenčín |
|
27.8.2013 |
21-854 |
doprava a vykládka regálov |
744,00 |
Valeo Moving services s.r.o. |
|
27.8.2013 |
21-855 |
letenka |
562,00 |
REDI TOUR s.r.o. |
|
27.8.2013 |
21-895 |
sťahovacie a dporavné služby |
5 856,00 |
Valeo Moving services s.r.o. |
|
28.8.2013 |
21-856 |
jedálne kupóny |
21 600,00 |
Le Cheque DeJeuner |
|
28.8.2013 |
21-862 |
letenky |
918,00 |
Faveo s.r.o. |
|
30.8.2013 |
21-937 |
kontrola požiarnej techniky |
2 213,10 |
Dušan Hazucha - HASIL |
|
31.8.2013 |
21-863 |
tematický monitoring médií |
462,00 |
STORIN spol. s r.o. |
|
31.8.2013 |
21-873 |
KO-R |
1 725,36 |
Hlavné mesto Bratislava |
|
31.8.2013 |
21-875 |
bezpečnostné služby |
10 646,64 |
Falco Group, s.r.o. |
zmluva č. 9962/2012-IV/5 |
31.8.2013 |
21-901 |
služby záručného servisu a údržby licencií |
39 801,00 |
IBM Slovensko, spol. s r.o. |
zmluva č. 44563/2009 |
1.9.2013 |
21-870 |
telekomunikačné služby |
46,91 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
1.9.2013 |
21-871 |
telekomunikačné služby |
619,99 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
1.9.2013 |
21-880 |
telekomunikačné služby |
57,40 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
2.9.2013 |
21-1018 |
poskytovanie služby vývoj počítačového programu |
6 042,00 |
Absolutio, s.r.o. |
zmluva č. 19987/2012_M-ODP |
2.9.2013 |
21-853 |
oprava ležatého rozvodu kanalizácie |
2 010,63 |
Horník plus s.r.o. |
|
2.9.2013 |
21-857 |
vyučovanie anglického jazyka |
861,00 |
Mgr. Sylvia Procháczková |
|
2.9.2013 |
21-858 |
opakované dodanie tovaru a služieb |
38,52 |
ZSE Energia, a.s. |
|
2.9.2013 |
21-861 |
zabezpečenie realizácie živých prenosov |
1 960,00 |
Media Planet, s.r.o. |
zmluva č. 30499/2013 |
2.9.2013 |
21-865 |
smútočný veniec |
247,28 |
Fany Flora, s.r.o. |
|
2.9.2013 |
21-882 |
pramenitá voda Aqua Pro |
958,80 |
AQUA PRO, s.r.o. |
|
3.9.2013 |
21-859 |
knihy anglického jazyka |
93,50 |
PaeDr. Eva Gáboríková |
|
3.9.2013 |
21-866 |
preklady a tlmočenie |
2 243,25 |
Euro VKM, s.r.o. |
|
3.9.2013 |
21-867 |
telekomunikačné služby |
6 609,91 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
3.9.2013 |
21-868 |
tonery |
2 814,60 |
Pergamon spol. s r.o. |
|
3.9.2013 |
21-884 |
upratovacie a čistiace služby |
3 094,56 |
AB Facility s.r.o. |
|
4.9.2013 |
21-860 |
oprava multifunkčného zariadenia, oprava laserovej tlačiarne |
563,30 |
Ing. Ján Ferianc - MIKROFER |
|
4.9.2013 |
21-893 |
regály na spisy |
7 869,00 |
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých v Sučanoch |
5.9.2013 |
21-879 |
telekomunikačné služby |
2 115,41 |
SWAN, a.s. |
|
5.9.2013 |
21-889 |
dodanie tovaru a služby |
3 001,30 |
ZSE Energia, a.s. |
|
5.9.2013 |
21-891 |
dodanie tovaru a služby |
1 395,59 |
BVS, a.s. |
|
6.9.2013 |
21-869 |
zemný plyn |
392,00 |
SPP, a.s. |
|
6.9.2013 |
21-876 |
údržba SW licencií DMS |
44 004,00 |
Sevitech a.s. |
zmluva č. 44561/2009 |
6.9.2013 |
21-877 |
podpora prevádzky v rámci záručného servisu |
26 106,00 |
Sevitech a.s. |
zmluva č. 44561/2009 |
6.9.2013 |
21-878 |
práce odsúdených |
286,00 |
ÚVV a ÚVTOSS v Bratislave |
|
6.9.2013 |
21-899 |
ND HP HDD 72,8GB U320 SCSI 10k |
183,60 |
Datalan, a.s. |
|
7.9.2013 |
21-887 |
letenka |
637,00 |
Faveo s.r.o. |
|
9.9.2013 |
21-881 |
zberné jazdy |
179,24 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
9.9.2013 |
21-883 |
priemyslený vodovod |
221,06 |
Horník plus s.r.o. |
|
9.9.2013 |
21-885 |
kancelárske potreby |
1 285,03 |
Xepap, spol. s r.o. |
|
9.9.2013 |
21-886 |
smútočný veniec |
198,00 |
Fany Flora, s.r.o. |
|
9.9.2013 |
21-888 |
spravodajský servis |
890,00 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
zmluva č. 25414/2012-M_TO |
9.9.2013 |
21-890 |
vyúčtovanie podľa odberných miest |
295,11 |
Bratislavská teplárenská, a.s. |
|
9.9.2013 |
21-897 |
aktualizácia elektronického formulára |
250,00 |
Ing. Ľudovít Bíro |
|
9.9.2013 |
21-910 |
zabezpečenie prác a služieb projektu Virtuálna DSS |
2 009,72 |
Univerzita Mateja Bela |
zmluva č. 833/2012 |
10.9.2013 |
21-1107 |
servis okien na budovách MPSVR SR |
22 442,88 |
KIBO s.r.o. |
|
10.9.2013 |
21-896 |
analytické, programátorské a konzultačné práce |
73 950,00 |
Softec spol. s r.o. |
zmluva č. 44560/2009 |
10.9.2013 |
21-898 |
servis vozidla |
212,71 |
Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. |
11.9.2013 |
21-894 |
prenájom techniky |
249,60 |
T SERVICE, s.r.o. |
|
11.9.2013 |
21-902 |
letenka |
567,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
11.9.2013 |
21-903 |
letenka |
550,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
11.9.2013 |
21-904 |
letenka |
567,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
11.9.2013 |
21-920 |
letenka |
839,00 |
Faveo s.r.o. |
|
13.9.2013 |
21-914 |
reštaurácia |
83,20 |
Dunajská brána, s.r.o. |
|
16.9.2013 |
21-951 |
výmena koberca |
881,09 |
JUTEX - Contract, s.r.o. |
|
17.9.2013 |
21-911 |
štvrťročná kontrola EPS |
2 002,60 |
Diafan, s.r.o. |
zmluva č. 400/2012 |
17.9.2013 |
21-919 |
spracovanie štúdie uskutočniteľnosti |
11 640,00 |
BrightVox s.r.o. |
|
18.9.2013 |
21-915 |
letenka |
1 698,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
18.9.2013 |
21-916 |
letenka |
565,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
18.9.2013 |
21-917 |
letenka |
253,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
18.9.2013 |
21-961 |
letenka |
564,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
19.9.2013 |
21-907 |
tabuľa biela universal 3ks |
205,92 |
Dušan Kevický - DUKEB |
|
19.9.2013 |
21-912 |
ND CPQ Intel Pentium III, servisné práce |
273,60 |
Datalan, a.s. |
VOB/16/2013-M_OVO |
19.9.2013 |
21-913 |
ND CPQ Smart Array 5i Controller ML370, servisné práce |
207,60 |
Datalan, a.s. |
VOB/16/2013-M_OVO |
19.9.2013 |
21-921 |
letenka |
267,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
19.9.2013 |
21-923 |
letenka |
1 250,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
19.9.2013 |
21-943 |
letenka |
575,00 |
REDI TOUR s.r.o. |
|
20.9.2013 |
21-918 |
odborná prehliadka NTL kotolne a TN |
130,00 |
Milan Šimšaj |
|
20.9.2013 |
23-129 |
Zbierka zákonov SR 2013 |
80,00 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
23.9.2013 |
21-1039 |
rekonštrukcia rozvodov TUV |
35 742,00 |
Vikra s.r.o. |
|
23.9.2013 |
21-908 |
pečiatka, podušky |
33,74 |
Alamex s.r.o. |
|
23.9.2013 |
21-934 |
telekomunikačné služby |
1,00 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
23.9.2013 |
23-124 |
Zoznam kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov |
111,47 |
Obzor s.r.o. |
|
23.9.2013 |
23-125 |
Zoznam kategorizovaných dietetických potravín |
114,48 |
Obzor s.r.o. |
|
23.9.2013 |
23-126 |
Zoznamy úradne určených cien liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín |
406,70 |
Obzor s.r.o. |
|
23.9.2013 |
23-127 |
Zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok |
457,92 |
Obzor s.r.o. |
|
23.9.2013 |
23-128 |
Zoznam kategorizovaných liekov |
527,21 |
Obzor s.r.o. |
|
24.9.2013 |
21-922 |
občerstvenie |
281,72 |
Tommy's, s.r.o. |
|
24.9.2013 |
21-931 |
letenka |
464,10 |
Satur Travel, a.s. |
|
24.9.2013 |
21-932 |
režijné náklady |
50,21 |
ÚPSVaR Trenčín |
|
24.9.2013 |
21-984 |
občerstvenie |
144,60 |
František Pánik - PAREST |
|
25.9.2013 |
21-929 |
tonery |
2 131,74 |
Pergamon spol. s r.o. |
|
25.9.2013 |
21-930 |
jedálne kupóny |
23 040,00 |
Le Cheque DeJeuner |
|
25.9.2013 |
21-935 |
občerstvenie |
25,20 |
František Pánik - PAREST |
|
25.9.2013 |
21-941 |
letenka |
709,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
25.9.2013 |
21-944 |
letenka |
492,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
25.9.2013 |
21-949 |
simultánne tlmočenie a prenájom techniky |
1 054,66 |
Euro VKM, s.r.o. |
|
25.9.2013 |
21-981 |
obedy |
240,67 |
František Pánik - PAREST |
|
25.9.2013 |
21-982 |
občerstvenie |
5 536,00 |
Chillas s.r.o. |
|
26.9.2013 |
21-940 |
letenka |
1 344,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
26.9.2013 |
21-942 |
letenka |
495,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
26.9.2013 |
21-987 |
spracovanie úvodnej správy |
3 360,00 |
IBS Slovakia, s.r.o. |
zmluva č. 5487/2013-M_ODP |
27.9.2013 |
21-936 |
kvetinová výzdoba |
992,80 |
Fany Flora, s.r.o. |
|
27.9.2013 |
21-989 |
občerstvenie |
297,28 |
František Pánik - PAREST |
|
30.9.2013 |
21-1000 |
spravodajský servis |
2 160,00 |
SITA |
zmluva č. 6500/2013-M_TO |
30.9.2013 |
21-1019 |
upratovacie a čistiace služby |
6 297,60 |
SITIS a.s. |
|
30.9.2013 |
21-1044 |
profylaktický servis klimatizácie |
424,32 |
Klimatech |
|
30.9.2013 |
21-938 |
hasiaci prístroj 17 ks |
979,20 |
Dušan Hazucha - HASIL |
|
30.9.2013 |
21-939 |
základný servis |
97,34 |
KONE s.r.o. |
zmluva č. 40652627 |
30.9.2013 |
21-952 |
letenka |
563,00 |
REDI TOUR s.r.o. |
|
30.9.2013 |
21-955 |
tematický monitoring médií |
462,00 |
STORIN spol. s r.o. |
|
30.9.2013 |
21-958 |
zrážky |
113,57 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
30.9.2013 |
21-962 |
preklady |
5 269,20 |
Euro VKM, s.r.o. |
|
30.9.2013 |
21-963 |
bezpečnostné služby |
10 463,47 |
Falco Group, s.r.o. |
zmluva č. 9962/2012-IV/5 |
30.9.2013 |
21-964 |
právne služby |
7 200,00 |
Martin Pavle s.r.o. |
zmluva č. VOB/36/2013-M_OVO |
30.9.2013 |
21-972 |
KO-R |
1 725,36 |
Hlavné mesto Bratislava |
|
30.9.2013 |
21-973 |
letenka |
567,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
30.9.2013 |
21-993 |
servis UPS |
733,20 |
Altron SK, a.s. |
zmluva č. 009/2007 |
30.9.2013 |
21-996 |
drevene plakety, stojany |
502,86 |
Victory sport, spol. s r.o. |
|
1.10.2013 |
21-1003 |
TP harmony |
288,00 |
Phdr. Gabriela Spišáková |
|
1.10.2013 |
21-1020 |
telekomunikačné služby |
69,72 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
1.10.2013 |
21-1023 |
telekomunikačné služby |
59,70 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
1.10.2013 |
21-953 |
plynové zariadenie |
199,85 |
Rastislav Púčik - MONTEX |
|
1.10.2013 |
21-954 |
vyučovanie anglického jazyka |
1 029,00 |
Mgr. Sylvia Procháczková |
|
1.10.2013 |
21-956 |
zabezpečenie realizácie živých prenosov |
1 960,00 |
Media Planet, s.r.o. |
zmluva č. 30499/2013 |
1.10.2013 |
21-957 |
zemný plyn |
417,00 |
SPP, a.s. |
|
1.10.2013 |
21-967 |
plastový pohárik, pramenitá voda |
207,36 |
AQUA PRO, s.r.o. |
|
1.10.2013 |
21-985 |
práce na ochrane povrchov |
23 156,76 |
Ing. Stanislav Zelenský |
|
1.10.2013 |
21-988 |
spracovanie prvého návrhu ex ante hodnotenia |
4 200,00 |
IBS Slovakia, s.r.o. |
zmluva č. 5487/2013-M_ODP |
1.10.2013 |
21-998 |
voda z povrchového odtoku |
531,29 |
BVS, a.s. |
|
2.10.2013 |
21-969 |
odber a rozbor odpadovej vody |
134,07 |
Aquaseco s.r.o. |
|
2.10.2013 |
21-975 |
opakované dodanie tovaru a služieb |
38,52 |
ZSE Energia, a.s. |
|
3.10.2013 |
21-1010 |
telekomunikačné služby |
6 176,08 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
3.10.2013 |
21-965 |
nájomné fľaša oceľová |
110,46 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
|
3.10.2013 |
21-966 |
dvojročná kontrola PSN |
393,79 |
EMM International spol. s r.o. |
|
3.10.2013 |
21-970 |
archívny box A4 250ks |
1 186,69 |
Xepap, spol. s r.o. |
|
3.10.2013 |
21-995 |
riadny čas za práce |
264,00 |
ÚVV a ÚVTOSS v Bratislave |
|
4.10.2013 |
21-1007 |
dodanie tovaru a služby |
1 250,76 |
BVS, a.s. |
|
4.10.2013 |
21-1049 |
vysielačky Brondi PMR FX-318 TWIn 3ks |
184,99 |
Datacomp s.r.o. |
|
4.10.2013 |
21-968 |
telekomunikačné služby |
2 333,70 |
SWAN, a.s. |
|
4.10.2013 |
21-976 |
dodanie tovaru a služby |
1 723,45 |
ZSE Energia, a.s. |
|
4.10.2013 |
21-983 |
občerstvenie |
2 260,00 |
Chillas s.r.o. |
|
7.10.2013 |
21-1002 |
letenky |
1 236,00 |
Faveo s.r.o. |
|
7.10.2013 |
21-1006 |
letenka |
567,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
7.10.2013 |
21-1014 |
zabezpečenie prác a služieb projektu Virtuálna DSS |
2 009,72 |
Univerzita Mateja Bela |
zmluva č. 1002/2012-I/42 |
7.10.2013 |
21-1017 |
vývoj a zabezpečenie podpory počítačového programu |
2 840,64 |
Absolutio, s.r.o. |
zmluva č. 19987/2012_M-ODP |
7.10.2013 |
21-974 |
oprava EPS |
271,26 |
Diafan, s.r.o. |
zmluva č. 400/2012 |
7.10.2013 |
21-977 |
3LCD Epson EB-X11 5ks |
2 394,00 |
AutoCont SK a.s. |
|
7.10.2013 |
21-992 |
spravodajský servis |
890,00 |
TASR |
zmluva č. 25414/2012-M_TO |
7.10.2013 |
21-999 |
vyúčtovanie podľa odberných miest |
771,11 |
Bratislavská teplárenská, a.s. |
|
8.10.2013 |
21-1005 |
letenka |
567,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
8.10.2013 |
21-1056 |
letenka |
569,00 |
REDI TOUR s.r.o. |
|
8.10.2013 |
21-978 |
kopírovací papier A4 |
1 186,00 |
Xepap, spol. s r.o. |
|
8.10.2013 |
21-979 |
údržba SW licencií DMS |
44 004,00 |
Sevitech a.s. |
zmluva č. 44561/2009 |
8.10.2013 |
21-980 |
podpora prevádzky v rámci záručného servisu |
26 106,00 |
Sevitech a.s. |
zmluva č. 44561/2009 |
8.10.2013 |
21-991 |
tonery |
167,68 |
Pergamon spol. s r.o. |
|
9.10.2013 |
21-997 |
zberné jazdy |
179,24 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
10.10.2013 |
21-1008 |
občerstvenie |
57,86 |
Národný inšpektorát práce |
|
10.10.2013 |
21-1009 |
tonery |
463,00 |
Pergamon spol. s r.o. |
|
10.10.2013 |
21-1013 |
analytické, programátorské a konzultačné práce |
73 950,00 |
Softec spol. s r.o. |
zmluva č. 44560/2009 |
10.10.2013 |
21-990 |
tonery |
575,40 |
NEPA Slovakia spol. s r.o. |
|
11.10.2013 |
21-1030 |
letenka |
2 490,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
11.10.2013 |
21-1033 |
letenka |
567,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
11.10.2013 |
21-1053 |
letenka |
758,00 |
Faveo s.r.o. |
|
14.10.2013 |
21-1031 |
ND HP sps-drv, hd, 72gb, U320, 15k, hp, servisné práce |
183,60 |
Datalan, a.s. |
zmluva č. VOB/16/2013-M_OVO |
15.10.2013 |
21-1024 |
mesačná kontrola EPS |
500,00 |
Diafan, s.r.o. |
zmluva č. 400/2012 |
15.10.2013 |
21-1034 |
kladenie derat nástrah |
132,00 |
INSEKTPOL spol. s r.o. |
|
15.10.2013 |
21-1041 |
extenzívny kurz francúzštiny |
420,00 |
Institut Francais de Bratislava |
|
15.10.2013 |
21-1042 |
extenzívny kurz francúzštiny |
105,00 |
Institut Francais de Bratislava |
|
16.10.2013 |
21-1035 |
odborný preklad |
2 442,00 |
Euro VKM, s.r.o. |
|
16.10.2013 |
21-1036 |
preklady a tlmočenie |
2 275,17 |
Euro VKM, s.r.o. |
|
16.10.2013 |
21-1037 |
vizitky |
19,20 |
Fotografik s.r.o. |
|
16.10.2013 |
21-1038 |
vizitky |
46,80 |
Fotografik s.r.o. |
|
16.10.2013 |
21-1051 |
chladiaci systém pre serverovňu |
4 903,79 |
KVT spol. s r.o. |
|
17.10.2013 |
21-1021 |
Pap utierky šedé |
510,00 |
MARK bal, s.r.o. |
|
17.10.2013 |
21-1052 |
kalendáre a diáre |
1 196,16 |
KG - KANS |
|
18.10.2013 |
21-1022 |
hlavičkový papier, obálky |
414,00 |
OKAT PLUS s.r.o. |
|
18.10.2013 |
21-1029 |
pneumatiky |
444,64 |
AKH Slovakia s.r.o |
|
18.10.2013 |
21-1032 |
systém ele verejného obstarávania |
2 400,00 |
Evoservis, s.r.o. |
|
18.10.2013 |
21-1046 |
letenka |
660,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
21.10.2013 |
21-1040 |
oprava docking stations |
119,30 |
Ing. Ján Ferianc - MIKROFER |
|
21.10.2013 |
21-1045 |
letenkaq |
129,85 |
sat |
|
21.10.2013 |
21-1048 |
letenky |
1 704,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
21.10.2013 |
21-1054 |
letenka |
650,10 |
REDI TOUR s.r.o. |
|
22.10.2013 |
21-1055 |
letenka |
650,10 |
REDI TOUR s.r.o. |
|
22.10.2013 |
21-1084 |
SPS-BD, battery charger |
322,80 |
SWISS spol. s r.o. |
|
23.10.2013 |
21-1050 |
pravidelná servisná prehliadka |
1 218,44 |
KVT spol. s r.o. |
zmluva č. 12525/2010 |
23.10.2013 |
21-1091 |
letenka |
193,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
23.10.2013 |
23-138 |
kurz PMI |
1 068,00 |
Potifob, s.r.o. |
|
24.10.2013 |
21-1058 |
náklady spojené s užívaním predmetu výpožičky |
138,01 |
Kancelária Národnej rady SR |
|
24.10.2013 |
21-1059 |
sťahovanie nábytku |
1353,6 |
Valeo Moving services s.r.o. |
|
24.10.2013 |
21-1060 |
školenie CISCO ASA Firewall Solutions |
1 188,00 |
Soitron, s.r.o. |
|
25.10.2013 |
21-1047 |
kurz metodiky APNG PRINCE2 |
1 548,00 |
Inbox SK |
|
25.10.2013 |
21-1104 |
preklady |
628,50 |
Euro VKM, s.r.o. |
|
28.10.2013 |
21-1087 |
tonery |
90,70 |
Pergamon spol. s r.o. |
|
28.10.2013 |
21-1088 |
tonery |
9 312,35 |
Pergamon spol. s r.o. |
|
28.10.2013 |
21-1090 |
letenka |
567,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
28.10.2013 |
21-1092 |
letenka |
333,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
28.10.2013 |
21-1093 |
občerstvenie |
170,50 |
František Pánik - PAREST |
|
29.10.2013 |
21-1081 |
výmena koberca |
1 100,00 |
Mário Dóka, M-UNIT |
|
29.10.2013 |
21-1082 |
výmena parapetov |
1 190,35 |
Mário Dóka, M-UNIT |
|
29.10.2013 |
21-1083 |
úprava omietok a elektroinštalácie |
1 004,50 |
Mário Dóka, M-UNIT |
|
29.10.2013 |
21-1099 |
letenka |
608,00 |
Faveo s.r.o. |
|
29.10.2013 |
21-1100 |
letenka |
1 266,00 |
Faveo s.r.o. |
|
29.10.2013 |
21-1103 |
režijné náklady |
58,30 |
ÚPSVaR Trenčín |
|
29.10.2013 |
21-1115 |
nedoplatok stočné a zrážky |
20,58 |
BVS, a.s. |
|
30.10.2013 |
21-1085 |
jedálne kupóny |
25 560,00 |
Le Cheque DeJeuner |
|
30.10.2013 |
21-1112 |
letenka |
389,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
31.10.2013 |
21-1089 |
lektorská činnosť - anglický kurz individuálny |
1 029,00 |
Mgr. Sylvia Procháczková |
|
31.10.2013 |
21-1096 |
tematický monitoring médií |
462,00 |
STORIN spol. s r.o. |
|
31.10.2013 |
21-1108 |
KO-R |
1 725,38 |
Hlavné mesto Bratislava |
|
31.10.2013 |
21-1113 |
telekomunikačné služby |
620,18 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
31.10.2013 |
21-1116 |
telekomunikačné služby |
67,58 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
31.10.2013 |
21-1119 |
upratovacie a čistiace služby |
6 297,60 |
SITIS a.s. |
|
31.10.2013 |
21-1120 |
služba "Univerzálne podanie" |
288,00 |
zmluva č. 2/2013/EP |
|
31.10.2013 |
21-1122 |
bezpečnostné služby |
11 119,82 |
Falco Group, s.r.o. |
zmluva č. 9962/2012-IV/5 |
31.10.2013 |
21-1137 |
služby záručného servisu a údržby licencií |
39 801,00 |
IBM Slovensko, spol. s r.o. |
zmluva č. 44563/2009 |
1.11.2013 |
21-1094 |
zemný plyn |
441,00 |
SPP, a.s. |
|
1.11.2013 |
21-1095 |
zabezpečenie realizácie živých prenosov |
1 960,00 |
Media Planet, s.r.o. |
zmluva č. 30499/2013 |
3.11.2013 |
21-1123 |
telekomunikačné služby |
5 127,78 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
3.11.2013 |
21-1165 |
odborná prehliadka, odborná skúška elektrických zariadení |
8 389,51 |
JTB s.r.o. |
|
4.11.2013 |
21-1101 |
právne služby |
7 200,00 |
Martin Pavle s.r.o. |
zmluva č. VOB/36/2013-M_OVO |
4.11.2013 |
21-1105 |
spravodajský servis |
890,00 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
zmluva č. 25414/2012-M_TO |
4.11.2013 |
21-1106 |
zabezpečenie prác a služieb projektu Virtuálna DSS |
2 009,72 |
Univerzita Mateja Bela |
zmluva č. 1002/2012-I/42 |
4.11.2013 |
21-1109 |
dodanie tovaru a služby |
38,52 |
ZSE Energia, a.s. |
|
4.11.2013 |
21-1110 |
spálenie odpadu |
187,68 |
OLO, a.s. |
zmluva č. 1054/50/2013 |
4.11.2013 |
21-1124 |
voda z povrchového odtoku |
549,40 |
BVS, a.s. |
|
5.11.2013 |
21-1111 |
telekomunikačné služby |
2 332,93 |
SWAN, a.s. |
|
5.11.2013 |
21-1126 |
vodné a stočné |
1 071,56 |
BVS, a.s. |
|
5.11.2013 |
21-1127 |
opravy tlačiarní a multifunkčných zariadení |
922,34 |
Ing. Ján Ferianc - MIKROFER |
|
6.11.2013 |
21-1118 |
nájomné fľaša oceľová |
121,55 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
|
7.11.2013 |
21-1125 |
dodanie tovaru a služby |
4 178,64 |
ZSE Energia, a.s. |
|
7.11.2013 |
21-1158 |
ND HP power suply |
183,60 |
Datalan, a.s. |
zmluva č. VOB/16/2013-M_OVO |
8.11.2013 |
21-1080 |
elektrina - dodávka a distribúcia |
280,00 |
Východoslovenská energetika a.s. |
8.11.2013 |
21-1117 |
mesačná kontrola EPS |
500,00 |
Diafan, s.r.o. |
|
8.11.2013 |
21-1146 |
vyúčtovanie podľa odberných miest |
33,05 |
Bratislavská teplárenská, a.s. |
|
8.11.2013 |
21-1149 |
účtovná uzávierka vo verejnom sektore |
94,80 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
|
8.11.2013 |
21-1152 |
revízia zdvíhacieho zariadenia Montex |
300,00 |
HASIL - HD, s.r.o. |
|
8.11.2013 |
21-1153 |
revízie tlakových zariadení |
792,00 |
HASIL - HD, s.r.o. |
|
11.11.2013 |
21-1131 |
analytické, programátorské a konzultačné práce |
73 950,00 |
Softec spol. s r.o. |
zmluva č. 44560/2009 |
11.11.2013 |
21-1139 |
preklad zákona |
3 446,88 |
Euro VKM, s.r.o. |
|
11.11.2013 |
21-1142 |
opravy monitorov a PC |
282,00 |
Ing. Ján Ferianc - MIKROFER |
|
11.11.2013 |
21-1150 |
letenky |
1 998,00 |
Faveo s.r.o. |
|
11.11.2013 |
21-1213 |
ročný poplatok hosting domény, doména |
130,00 |
Mystery Machine s.r.o. |
|
11.11.2013 |
21-1239 |
xerox a4 |
130,00 |
KG - KANS |
|
12.11.2013 |
21-1129 |
kvetinová výzdoba |
149,44 |
Fany Flora, s.r.o. |
|
12.11.2013 |
21-1130 |
návrh a vyhotovenie prestížnej ceny MPSVR SR |
1 278,00 |
Ing. Pavol Lím - EKOTOPFILM |
|
12.11.2013 |
21-1143 |
letenka |
567,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
13.11.2013 |
21-1132 |
kytice 5ks |
49,84 |
Fany Flora, s.r.o. |
|
13.11.2013 |
21-1134 |
pečiatky |
47,71 |
Alamex s.r.o. |
|
13.11.2013 |
21-1147 |
legislatívna a obsahová údržba BP na OOU, hot-line |
3 278,50 |
Entry Net, s.r.o. |
zmluva č. MP428/2008/1 |
13.11.2013 |
21-1167 |
perá, náplne, tašky |
77,70 |
Xepap, spol. s r.o. |
|
14.11.2013 |
21-1135 |
podpora prevádzky v rámci záručného servisu |
26 106,00 |
Sevitech a.s. |
zmluva č. 44561/2009 |
14.11.2013 |
21-1136 |
údržba SW licencií DMS |
44 004,00 |
Sevitech a.s. |
zmluva č. 44561/2009 |
14.11.2013 |
21-1144 |
občerstvenie |
801,98 |
Tommy's, s.r.o. |
|
14.11.2013 |
21-1145 |
zberné jazdy |
179,24 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
14.11.2013 |
21-1169 |
kancelárske potreby |
368,40 |
Xepap, spol. s r.o. |
|
15.11.2013 |
21-1148 |
preklady |
5 085,45 |
Euro VKM, s.r.o. |
|
15.11.2013 |
21-1171 |
rozobratie trezora, vynulovanie zámku, zaučenie obsluhy |
60,00 |
Milan Taraba |
|
18.11.2013 |
21-1140 |
servisná prehliadka |
209,87 |
V.G. CARS, s.r.o. |
|
18.11.2013 |
21-1141 |
servisná prehliadka |
194,99 |
V.G. CARS, s.r.o. |
|
19.11.2013 |
21-1157 |
ND HP HDD 36,4GB U320 SCSI 10k |
183,60 |
Datalan, a.s. |
zmluva č. VOB/16/2013-M_OVO |
19.11.2013 |
21-1160 |
letenka |
630,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
20.11.2013 |
21-1151 |
kurz metodiky APNG PRINCE2 |
1 872,00 |
Inbox SK |
|
20.11.2013 |
21-1161 |
kazeta s diplomom, prípravné práce |
87,79 |
Victory sport, spol. s r.o. |
|
21.11.2013 |
21-1155 |
občerstvenie |
408,00 |
František Pánik - PAREST |
|
21.11.2013 |
21-1168 |
kancelárske potreby |
3 741,62 |
Xepap, spol. s r.o. |
|
22.11.2013 |
21-1154 |
stolička Sitness Lady |
262,73 |
1. Beami, s.r.o |
|
22.11.2013 |
21-1156 |
oprava vozidla |
83,90 |
V.G. CARS, s.r.o. |
|
22.11.2013 |
21-1206 |
kominárske práce |
70,00 |
Kominár s.r.o. |
|
25.11.2013 |
21-1162 |
servis vozidla |
343,61 |
Claimex s.r.o. |
|
25.11.2013 |
21-1164 |
konferencia o aktuálnych trendoch v oblasti auditu a kontroly |
520,00 |
Slovenský inštitút interných audítorov |
25.11.2013 |
21-1166 |
simultánne tlmočenie a prenájom techniky |
2 263,58 |
Euro VKM, s.r.o. |
|
25.11.2013 |
21-1174 |
občerstvenie |
72,00 |
František Pánik - PAREST |
|
25.11.2013 |
21-1183 |
aktualizácia antivírusovej bezpečnosti |
11 340,00 |
Tempest a.s. |
|
25.11.2013 |
21-1315 |
občerstvenie |
249,00 |
František Pánik - PAREST |
|
26.11.2013 |
21-1172 |
refundácia nákladov na ZPC |
166,55 |
Centrum pre medzinárodno právnu ochranu detí amládeže |
26.11.2013 |
21-1179 |
letenka |
566,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
27.11.2013 |
21-1176 |
kopírovací papier A4 |
3 168,00 |
Xepap, spol. s r.o. |
|
27.11.2013 |
21-1177 |
kopírovací papier A4 |
528,00 |
Xepap, spol. s r.o. |
|
27.11.2013 |
21-1198 |
prenájom telefónneho aparátu a hovory |
204,77 |
Úrad PSVaR Prešov |
|
27.11.2013 |
21-1199 |
prevádzkové náklady |
99,11 |
Úrad PSVaR Prešov |
|
27.11.2013 |
21-1229 |
letenka |
565,50 |
REDI TOUR s.r.o. |
|
28.11.2013 |
21-1178 |
jedálne kupóny |
19 800,00 |
Le Cheque DeJeuner |
|
28.11.2013 |
21-1182 |
občerstvenie |
201,87 |
Tommy's, s.r.o. |
|
28.11.2013 |
21-1200 |
režijné náklady |
62,70 |
Úrad PSVaR Trenčín |
|
28.11.2013 |
21-1210 |
tematický monitoring médií |
462,00 |
STORIN spol. s r.o. |
|
28.11.2013 |
21-1314 |
občerstvenie |
360,00 |
František Pánik - PAREST |
|
28.11.2013 |
21-1317 |
letenka |
878,00 |
Faveo s.r.o. |
|
29.11.2013 |
21-1201 |
letenka |
567,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
29.11.2013 |
21-1208 |
prehľad a tlač sumárnych dávok, evidencia požiadaviek, prehľad druhov poistenia |
42 224,04 |
VUJE, a.s. |
zmluva č. 13515/2011-1/7 |
29.11.2013 |
21-1211 |
grafické spracovanie a tlač nálepiek a brožúr |
1 434,91 |
SkinArt, s.r.o. |
|
29.11.2013 |
21-1217 |
smart array 6400 controller board, servisné práce |
207,60 |
Datalan, a.s. |
zmluva č. VOB/16/2013-M_OVO |
29.11.2013 |
21-1218 |
ND HP power suply |
201,60 |
Datalan, a.s. |
zmluva č. VOB/16/2013-M_OVO |
29.11.2013 |
21-1226 |
reklamné predmety |
2 412,00 |
Agentúra Age, s.r.o. |
|
30.11.2013 |
21-1215 |
poradenské služby |
6 390,00 |
PanGen s.r.o. |
zmluva č. 21582/2013-M_VSÚ |
30.11.2013 |
21-1221 |
KO-R |
1 725,36 |
Hlavné mesto Bratislava |
|
30.11.2013 |
21-1234 |
telekomunikačné služby |
619,76 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
30.11.2013 |
21-1235 |
upratovacie práce |
6 297,60 |
SITIS a.s. |
|
30.11.2013 |
21-1244 |
telekomunikačné služby |
63,74 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
30.11.2013 |
21-1253 |
služby záručného servisu a údržby licencií |
39 801,00 |
IBM Slovensko, spol. s r.o. |
zmluva č. 44563/2009 |
30.11.2013 |
21-1304 |
bezpečnostné služby |
10 226,88 |
Falco Group, s.r.o. |
zmluva č. 9962/2012-IV/5 |
1.12.2013 |
21-1203 |
zemný plyn |
452,00 |
SPP, a.s. |
|
1.12.2013 |
21-1225 |
ročné prístupy |
9 946,94 |
S-EPI, s.r.o. |
|
1.12.2013 |
21-1233 |
telekomunikačné služby |
68,10 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
1.12.2013 |
21-1240 |
energie za obchodné a skladové priestory |
1 853,28 |
SLOV inn, spol. s r.o. |
|
1.12.2013 |
21-1241 |
energie za kancelárske priestory |
28 129,92 |
SLOV inn, spol. s r.o. |
|
1.12.2013 |
21-1242 |
nájomné za kancelárske priestory |
47 334,00 |
SLOV inn, spol. s r.o. |
|
1.12.2013 |
21-1243 |
nájomné za obchodné a skladové priestory |
3 118,50 |
SLOV inn, spol. s r.o. |
|
2.12.2013 |
21-1202 |
opravy tlačiarní a multifunkčných zariadení |
341,60 |
Ing. Ján Ferianc - MIKROFER |
|
2.12.2013 |
21-1204 |
likvidačný list |
243,22 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
2.12.2013 |
21-1207 |
poskytovanie právnych služieb |
3 150,00 |
Martin Pavle s.r.o. |
zmluva č. VOB/36/2013-M_OVO |
2.12.2013 |
21-1222 |
spálenie odpadu |
440,64 |
OLO, a.s. |
zmluva č. 1054/50/2013 |
2.12.2013 |
21-1238 |
voda z povrchového odtoku |
531,29 |
BVS, a.s. |
|
2.12.2013 |
21-1295 |
hygienické potreby |
462,60 |
Phdr. Gabriela Spišáková |
|
3.12.2013 |
21-1231 |
výročná konferencia OPZaSI |
2 921,21 |
Úrad vlády SR |
|
3.12.2013 |
21-1286 |
telekomunikačné služby |
4 617,74 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
4.12.2013 |
21-1205 |
servis vozidla |
165,25 |
Ing. Michal Monček - Auto RAM |
|
4.12.2013 |
21-1223 |
odber a rozbor odpadovej vody |
134,04 |
Aquaseco s.r.o. |
|
4.12.2013 |
21-1316 |
letenka |
619,00 |
Faveo s.r.o. |
|
5.12.2013 |
21-1121 |
hygienické potreby |
564,24 |
Phdr. Gabriela Spišáková |
|
5.12.2013 |
21-1214 |
pečiatky |
49,87 |
Alamex s.r.o. |
|
5.12.2013 |
21-1216 |
bezkontaktné plastové karty + potlač |
3 590,40 |
LYNX |
|
5.12.2013 |
21-1219 |
nájomné fľaša oceľová |
117,66 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
|
5.12.2013 |
21-1224 |
nákup licencií |
429 000,00 |
Sevitech a.s. |
zmluva č. 44561/2009 |
5.12.2013 |
21-1227 |
letenka |
567,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
5.12.2013 |
21-1230 |
letenka |
978,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
5.12.2013 |
21-1232 |
občerstvenie |
206,45 |
Tommy's, s.r.o. |
|
5.12.2013 |
21-1247 |
nedoplatok za dodanie tovaru a služby |
6 177,56 |
ZSE Energia, a.s. |
|
5.12.2013 |
21-1248 |
telekomunikačné služby |
2 106,96 |
SWAN, a.s. |
|
5.12.2013 |
21-1251 |
poskytnutie služby spätného overovania VO |
3 965,31 |
Tender & Consulting, s.r.o. |
zmluva č. 18002/2013 |
5.12.2013 |
21-1265 |
riešenie dochádzkového a prístupového systému |
20 970,00 |
LYNX |
|
9.12.2013 |
21-1245 |
podpora prevádzky v rámci záručného servisu |
26 106,00 |
Sevitech a.s. |
zmluva č. 44561/2009 |
9.12.2013 |
21-1246 |
údržba SW licencií DMS |
44 004,00 |
Sevitech a.s. |
zmluva č. 44561/2009 |
9.12.2013 |
21-1255 |
preklady |
692,55 |
Euro VKM, s.r.o. |
|
9.12.2013 |
21-1285 |
poplatok za posunutie školenia |
120,00 |
Potifob, s.r.o. |
|
9.12.2013 |
21-1297 |
kazeta s diplomom, prípravné práce |
70,22 |
Victory sport, spol. s r.o. |
|
10.12.2013 |
21-1252 |
odborné poradenské služby |
5 670,00 |
PanGen s.r.o. |
zmluva č. 21582/2013-M_VSÚ |
10.12.2013 |
21-1258 |
analytické, programátorské a konzultačné práce |
73 950,00 |
Softec spol. s r.o. |
zmluva č. 44560/2009 |
10.12.2013 |
21-1259 |
letenka |
566,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
10.12.2013 |
21-1260 |
letenka |
523,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
10.12.2013 |
21-1261 |
letenka |
567,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
10.12.2013 |
21-1262 |
letenka |
648,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
10.12.2013 |
21-1263 |
letenky |
1 803,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
|
10.12.2013 |
21-1303 |
telekomunikačné služby |
4,00 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
10.12.2013 |
21-1339 |
prenájom miestnosti |
1 490,00 |
Sorea, spol. s r.o. |
|
11.12.2013 |
21-1291 |
servis klimatizácie |
191,82 |
Klimatech |
|
11.12.2013 |
21-1302 |
kyslík, acetón |
141,78 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
|
12.12.2013 |
21-1256 |
aktualizácie licencie - antivírus |
10 128,00 |
exe, spol. s r.o. |
|
12.12.2013 |
21-1293 |
otvorenie a oprava trezora |
500,00 |
Milan Taraba |
|
12.12.2013 |
21-1296 |
ročné hodnotiace pohovory za rok 2013 |
178,80 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
|
12.12.2013 |
21-1298 |
ozvučenie |
352,80 |
T SERVICE, s.r.o. |
|
12.12.2013 |
21-1299 |
ozvučenie |
352,80 |
T SERVICE, s.r.o. |
|
13.12.2013 |
21-1292 |
servis vozidla |
406,76 |
Euro steps, s.r.o. |
|
13.12.2013 |
21-1306 |
návrh a implementácia fázy zvyšovania kvality |
33 600,00 |
IBM Slovensko, spol. s r.o. |
zmluva č. 44563/2009 |
13.12.2013 |
21-1307 |
prepojenie IS SAP 6.0 a systému ABRA |
11 616,00 |
SWAN, a.s. |
|
13.12.2013 |
21-1309 |
Pravda - oznam |
180,72 |
PEREX, a.s. |
|
13.12.2013 |
21-1310 |
SME - oznámenie |
205,26 |
Petit Press, a.s. |
|
16.12.2013 |
21-1290 |
opravy kopírovacích zariadení |
116,50 |
Ing. Ján Ferianc - MIKROFER |
|
16.12.2013 |
21-1294 |
kvetinová výzdoba |
348,00 |
Fany Flora, s.r.o. |
|
16.12.2013 |
21-1305 |
podpora a vývoj počítačového programu |
3 109,36 |
Absolutio, s.r.o. |
zmluva č. 19987/2012_M-ODP |
16.12.2013 |
21-1311 |
tonery |
2 747,75 |
Pergamon spol. s r.o. |
|
16.12.2013 |
21-1312 |
tonery |
596,30 |
Pergamon spol. s r.o. |
|
16.12.2013 |
21-1313 |
tonery |
11 685,52 |
Pergamon spol. s r.o. |
|
16.12.2013 |
21-1318 |
servis kopírovacieho zariadenia |
307,92 |
Kuchárek Peter - COPY SERVICE |
|
17.12.2013 |
21-1322 |
D+M koberca, práce navyše |
319,85 |
JUTEX - Contract, s.r.o. |
|
17.12.2013 |
21-1323 |
D+M koberca, práce navyše |
1 379,18 |
JUTEX - Contract, s.r.o. |
|
17.12.2013 |
21-1335 |
občerstvenie |
71,89 |
František Pánik - PAREST |
|
17.12.2013 |
21-1343 |
ročná systémová údržba |
2 160,00 |
SWECK, spol. s r.o. |
|
18.12.2013 |
21-1321 |
tlač materiálu |
1 181,40 |
MAPA Slovakia Editor, s.r.o. |
|
18.12.2013 |
21-1326 |
telekomunikačné služby |
501 149,08 |
SWAN, a.s. |
|
18.12.2013 |
21-1327 |
telekomunikačné služby |
72 157,68 |
SWAN, a.s. |
|
18.12.2013 |
21-1340 |
servis vozidla |
212,35 |
Euro steps, s.r.o. |
|
18.12.2013 |
21-1356 |
etikety, tonery |
256,80 |
EVROFIN Int. Spol. s r.o. |
|
18.12.2013 |
21-1360 |
Octavia Combi Ambition 2,0 TDI 110 kW |
26 147,05 |
Danubiaservice a.s. |
|
18.12.2013 |
21-1361 |
Octavia Combi Ambition 2,0 TDI 110 kW |
26 147,05 |
Danubiaservice a.s. |
|
18.12.2013 |
21-1368 |
Octavia Combi Ambition 2,0 TDI 110 kW |
26 147,05 |
Danubiaservice a.s. |
|
19.12.2013 |
21-1344 |
analytické, programátorské a konzultačné práce |
47 520,00 |
Softec spol. s r.o. |
zmluva č. 44560/2009 |
19.12.2013 |
21-1345 |
analytické, programátorské a konzultačné práce |
15 147,00 |
Softec spol. s r.o. |
zmluva č. 44560/2009 |
19.12.2013 |
21-1346 |
analytické, programátorské a konzultačné práce |
91 674,00 |
Softec spol. s r.o. |
zmluva č. 44560/2009 |
19.12.2013 |
21-1347 |
analytické, programátorské a konzultačné práce |
19 800,00 |
Softec spol. s r.o. |
zmluva č. 44560/2009 |
19.12.2013 |
21-1348 |
analytické, programátorské a konzultačné práce |
79 992,00 |
Softec spol. s r.o. |
zmluva č. 44560/2009 |
19.12.2013 |
21-1349 |
analytické, programátorské a konzultačné práce |
12 078,00 |
Softec spol. s r.o. |
zmluva č. 44560/2009 |
19.12.2013 |
21-1350 |
analytické, programátorské a konzultačné práce |
13 464,00 |
Softec spol. s r.o. |
zmluva č. 44560/2009 |
20.12.2013 |
21-1357 |
kontinuálny vývoj, systematická inovácia, implementácia, plynulé prevádzkovanie, efektívne využívanie, technická a aplikačná podpora |
516 000,00 |
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. |
zmluva č. 52478/2011 |
20.12.2013 |
21-1358 |
rozšírenie systému SIKRP |
140 400,00 |
IBM Slovensko, spol. s r.o. |
zmluva č. 44563/2009 |
27.12.2013 |
21-1363 |
Premier Support |
99 960,00 |
Microsoft Slovakia s.r.o. |
|